开票按1%开,增值税按1%确认,减免的2%税额不需要做到营业外收入里

老师,增值税小规模按1来交,减免2的金额需要计入营业外收入吗,老师
老师,小规模纳税人增值税3%减按1%缴纳增值税,那减免的那部份增值税需要计入营业外收入缴纳企业所得税吗
小规模减按1%,2%的税额需要做到营业外收入吗?
小规模纳税人减免的增值税计入营业外收入,减免的2%计入营业外收入?
小规模减免的增值税按照1%税率计入营业外收入还是按照3%税率计入营业外收入
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
我也是这样做账的,但是现在申报所得税的时候提示我有减免税额 大于0 正好是减免的增值税 让我检查是否漏记营业外收入。老师帮我看看我之前报的有错吗?所得税申报表改了 之前不用填营业外收入 现在得填了
是按1%开票还是3%开的票?
是按1%开的票 。
不用理会,继续申报即可
是红色的感叹号
无法继续进行申报吗?
我没有继续试 ,现在只是想看一下应该交多少所得税 ,填了一下。
继续申报操作即可