发票开的是1%的不用的,直接按照1%的做就行
老师,湖北地区小规模减按1%,那2个点的增值税要计入营业外收入交企业所得税吗。?
减按1%征税的小规模纳税人,减免的税金需要计入营业外收入吗
老师,小规模纳税人减免的2%增值税需要在账上体现,计入营业外收入吗
老师:现在小规模增值税政策是3%减2%按照1%,减免的2%需要计入营业外收入吗?月度10万或者季度30万以上,按照哪个税率计算增值税?
老师,小规模开具增值税发票,减免的金额要计入的营业外收入吗?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
交税是按1交的,后面有一个减免税额表金额就是减免2的金额,这个金额不用作营业外收入处理哈,老师
对的,是的,不需要做的。
郭老师,现在我们是小规模,但是已经开超了连续4个季度,这边我在电子税务局申请变为一般纳税人,上面有个核算地址是注册地址吗还是我可以写我们办公地址,但是我们办公地址在另外一个行政区域,所以填注册地址合适还是实际经营地址,还有老师,上面有个会计核算是否健全,我们要说健全也不怎么健全,是不是只能选是。我们不想成为一般纳税人,但是发票也开超了,没得办法,
你好,写你执照上面的地址,但是你这个地址尽快的变更,你注册地址和实际经营地址不一致有风险。
只能选是一般纳税人的都是。
现在变更难不难呀,老师
你们涉及到变更之后,税务局是不是一个,如果不一个的话,他会要求你们在原先的地址交纳了税款之后才能变更。
我这边税款都交了,目前没有存在欠税情况,是不是他们税务局要来查帐呀,老师
你好,这个不一定查账的,你去申请注销迁移就行。
好的,老师
不用客气,工作愉快。
老师,就是我在这边申请变为一般纳税人转过去后是一般纳税人还是小规模呀
按照一般纳税人的来
好的,老师
不用客气,工作愉快。