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老师事业单位不是月月结账吗?

2025-10-09 10:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 10:24

事业单位 是月月结账

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相关问题讨论
行政事业单位的账务,每个月底也是需要结转的
2021-07-18
你好!对的。是这么结转的。
2022-03-15
你好 ; 业单位的收入和支出到月底时需要结转. 依据《事业单位会来计制度(2012)》 (一)期末,将事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入本期发生额中的非专项资金收入结转入本科目,借记事业收入、上级补助收入、附自属单位上缴收入、其他收入科目下各非专项资金收入明细科目,贷记本科目;将事业百支出、其他支出本期发生额中的非财政、非专项资金支出,以及对附属单位补助支出、上缴上级支出的本期发生额结转入本科目,借记本科目,贷记事度业支出--其他资金支出或事业支出--基本支出(其他资金知支出)、项目支出(其他资金支出)科目、其他支出科目下各非专项资金支出明细科目、对附属单位补助支出、上缴上级支出科目. (二)年末,完成上述(一)结转后,将本科目余额结转入非财政补助道结余分配科目,借记或贷记本科目,贷记或借记非财政补助结余分配科目.
2021-10-19
同学您好,像这种情况,可通过在“其他应付款”科目设置二级明细予以区分,6月份收到电费时, 借:银行存款       贷:其他应付款—其他 待7月份开票时,分录为: 借:其他应付款—其他    贷:其他应付款—代收水电费—代收某某承租方电费 通过以上设置明细的方式,将同是往来款的“其他应付款”予以区分。也就是说,收款未开票时,先统一进入一个“其他应付款—其他”科目,实际开票时,再按照开票类别予以冲销、调整
2021-07-01
学员你好,工会账不需要向税局等定期报送的
2022-08-11
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职称:注册会计师,税务师

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