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老师,最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的,但是1月实际支付是上年12月应发工资,我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样,没把12月没有抠出来,那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么

2025-10-09 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-09 12:30

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2025-10-09
 你好;  账载金额 写你 21年  贷方计提的工资金额  ;       实际发生金额 写你 借方应付职工薪酬支付的金额。 税收金额就是你汇算之前支付的 金额  ; 如果你们汇算之前都支付了。  那么三个金额都是一样的 
2022-04-20
同学你好,可以在25年直接补提,借,管理费用2270.08,贷应付职工薪酬 如果是附加税,借,税金及附加42.5,贷,应交税费-城市维护建设税等42.5,企业所得税差异0.33,借,所得税费用0.33,贷,应交税费-企业所得税0.33
2025-04-11
账面金额 和实际发生额 都是10%2B5万 和支付的日期没有关系 只和所属期有关系 你已经全部在22年计提了 就按22年计提的金额
2023-10-27
你好 只要你去年一年的计提的工资 在第二年5.31之前发放完毕   帐载金额和实际发生额和税收金额这三个就是一致的 没有差异 
2021-08-11
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