不能按劳务报酬,发工资就要按工资申报

老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,如果是小规模纳税人,刚好9月份开了一张劳务派遣发票为5万,因该项目没赚到钱,所以差额征收税额为0.此发票工资还没发放。想问一下老师,做账是不是如下做分录:借:应收账款 50000;贷:主营业务收入 47619.05 应交税费--简易计税 2380.95;2、借:主营业务成本 47619.05 应交税费--简易计税2380.95 贷:应付职工薪酬 50000,那么在10月份申报时,就按5万来填写,可以吗
老师问一下:1、建筑劳务公司在项目上雇用的临时短期施工人员,是应该做工资薪金申报还是做劳务报酬申报?2、做工资薪金申报不代扣代缴社保可以吗?3、如果作为劳务报酬申报,是800元以上的收入部分按20%交个税吗?这个个税是公司承担还是个人承担啊?
老师你好,请问收到这条消息:【中国税务】企瑞企业管理服务(江苏)有限公司:您单位2023年取得自然人代开的劳务报酬发票,可能存在1人(张丹)未按规定扣缴申报个人所得税情形。对存在未按规定进行全员全额扣缴申报的,请于2024年5月15日前完成更正。具体提醒内容请登录个人所得税扣缴客户端查看,自然人明细信息请致电66962131查询或发送“企业名称+自然人代开票劳务报酬未申报明细”至邮箱974827816@qq.com索取。【国家税务总局苏州工业园区税务局金鸡湖商务区税务分局】,实际23年3-4月份已经申报了劳务个税实习生,只是后面才取的发票,这个也是有影响吗?
税务系统提临时额度怎么算呢?
房贷银行收取的融担费、利息费是不是不交增值税和企业所得税呢
公司原材料为了抵扣增值税,多开了一些,出库的时候是不是应该比实际比例多出一些,才能对上?现在库存的特别多,实际没有
小规模劳务派遣如何开票呢
分公司和总公司不在一个地,增值税是必须自己申报么?那所得税呢,是可以自己申报,还是必须纳入总公司一起申报呢
老师,请问今年大部分都是无票支出的话,在汇算清缴前收到的话,是不是就不需要调增了
老师,一个人借走了公司5000,现在领导的意思是不要了,但是账挂着,这个咋处理?
分公司和总公司不在一个地,增值税的自己申报,那所得税呢?自己能申报缴纳么?如果和总公司合并,那是总公司一起交税么么
老师,直接给店铺充值保证金,一般记什么科目?
老师,你好 公司资金不足进货,找了第三方采购货款每吨120元,由供货商开票给第三方公司,公司以每吨129元与第三方公司结算,第三方公司以129乘数量为公司开票,请问,公司与第三方签什么的合同?
如果系统登记雇员,不发社保会有问题吗?
税局查到还是要补交社保的
那如果只是想给她发几千块钱的薪水,不想交社保,不按工资,是不是按劳务报酬更合适?
说不过去的,公司法人按劳务报酬申报
那一个单位,业务不太好,所有人都不发工资可以吗?
有业务没法工资说不过去的
公司注册资金100万,A股东10%股份,已实缴10万,B股东90%股份,未实缴,现在B想退出公司,可以0元转让给A吗? 未分配利润为负数,公司净资产为A实缴的10万不到,税局是否会按照净资产核定征收相关费用?
没有实缴可以按0元转让的
为什么有些老师又说就算未实缴也得按净资产的比例缴纳个税,不知道哪种说法正确
关键是人家没投资,怎么能按净资产?比如,你投资的,我分钱没出,还来分钱,你愿意不?
老师,我觉得您的思路是对的,之前B股权0元转让给C,就是被税局退回去了,说要按净资产比例算,就是不知道股东之间转让,会不会简单点能按0转让, 有老师还建议先实缴一万,按一万转让,就是不能按0, 所以我就不知道到底要怎么操作了
那么叫税局拿依据来哈,都没实缴凭啥不能0转让呢?
估计如果按0,那么印花税啥的也没有了吧?,但是印花税又没有多少钱,主要是股东想要退出来,又再实缴再转就觉得太麻烦了
本身就没实缴,即使是交了,没有赚钱,还是只交印花税,不交个税
谢谢老师,我再0元提交试试
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。