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请刘艳红老师帮我解答一下做账的问题

2025-10-09 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 12:57

同学你好 是什么问题

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快账用户6031 追问 2025-10-09 12:57

我有一些问题,要继续让刘老师回答

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快账用户6031 追问 2025-10-09 12:57

不然接不上

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齐红老师 解答 2025-10-09 12:58

你可以截图给我看看,然后追问就可以

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快账用户6031 追问 2025-10-09 13:00

我让她教我做这个季度的账,一项一项的填

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快账用户6031 追问 2025-10-09 13:00

一个空一个空的填

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:00

如果找刘老师可以重新提问一下

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快账用户6031 追问 2025-10-09 13:02

好滴我看看咋个操作

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:02

好的,你重新提问一下看看她接不接

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同学你好 是什么问题
2025-10-09
您好,接到了,其接就发给我了
2025-10-09
同学您好, 1、财务会计分录, 借:固定资产  30000   贷:银行存款  30000 借:专用基金—职工福利基金   30000   贷:累计盈余   30000 预算会计分录, 借:专用结余   30000   贷:资金结存—货币资金  30000 2、财务会计分录, 借:专用基金—职工福利基金   25000   贷:银行存款  25000 预算会计分录, 借:专用结余  25000   贷:资金结存—货币资金  25000 3、财务会计分录, 借:专用基金—科技成果转化基金  30000   贷:银行存款   30000 预算会计分录, 借:事业支出  30000   贷:资金结存—货币资金  30000 4、财务会计分录, 借:本年盈余分配   150000   贷:专用基金—职工福利基金   150000 借:业务活动费用    270000   贷:专用基金—科技成果转化基金  270000 预算会计分录, 借:非财政拨款结余分配  150000   贷:专用结余   150000
2023-06-25
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2025-09-02
同学,你好,已经给你解答了问题。
2021-07-29
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