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老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。

2025-10-09 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 13:19

需要做账务处理,学费是按确认收入,然后开发票。这个你们自己约定开票时间。

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:19

学费按月确认收入。他是上完课了之后,你就可以确认收入,不管收没收钱。

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快账用户5820 追问 2025-10-09 13:33

我们是先收钱再上课的,这个钱是平台监管3个月,消课之后才能把钱转出来的。那我是否可以先把这个钱当成预收款,然后消课了再开票确认收入。

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:34

可以的,可以这么做的

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快账用户5820 追问 2025-10-09 13:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:40

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
需要做账务处理,学费是按确认收入,然后开发票。这个你们自己约定开票时间。
2025-10-09
你好,按月确认收入 资金监管账户是你们单位名义开的吗?
2023-08-14
您好,是的,需要先确认未开票收入 未开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录:借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录 借:应收账款(负) 贷:未开票收入(负) 应交税费-应交增值税-销项税(负) 借:应收账款(正) 贷:未开票收入(正) 应交税费-应交增值税-销项税(正) 收入确认的原则不以开具发票为依据,而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用
2025-03-25
同学,你好 不提供发票的话,你不能税前扣除的
2023-02-18
您好,2个方案做平往来款,归还法人(需实际转账) 借:其他应收款—法人 贷:银行存款—基本户 法人放弃债权转公司收入(需法人书面确认) 借:其他应收款—法人 贷:资本公积—法人捐赠
2025-04-30
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