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执行小企业会计准则,福利费发现23年多计提4000元,24年多计提4000元,累计现在多计提了8000元,可以直接今年使用吗?

2025-10-09 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 15:50

可以的,只是不能在今年税前扣除

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快账用户7011 追问 2025-10-09 15:52

不能在今年税前扣除,是汇算清缴的时候按实际金额来填账载金额是吗?

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齐红老师 解答 2025-10-09 15:55

是的,按本年计提的金额填账载金额

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快账用户7011 追问 2025-10-09 15:57

不对吧,应该按照实际支付的 金额填账载金额吧,如果按照计提的,纳税调整金额这里就是负值了

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快账用户7011 追问 2025-10-09 15:57

有点不懂了

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齐红老师 解答 2025-10-09 15:59

你要想税前扣除,就本年正常计提,以前的冲销掉

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快账用户7011 追问 2025-10-09 16:00

这8000可以在本年直接红冲掉吗

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齐红老师 解答 2025-10-09 16:04

借:应付职工薪酬-福利费 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户7011 追问 2025-10-09 16:06

这样会涉及以前年度申报表的调整吗

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齐红老师 解答 2025-10-09 16:09

以前做了纳税调增可以不再更正报表

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相关问题讨论
可以的,只是不能在今年税前扣除
2025-10-09
你好,可以的,可以这么做的。
2024-07-30
你好,可以的,但是最好你用利润分配调整一下的,因为税务局比对的时候,他需要看你申报的数据。
2023-04-13
你好,借应付职工薪酬工资贷利润分配,未分配利润 汇算清交在职工薪酬明细表税收金额和实际金额里面减去这5000
2022-05-09
做分录是没问题的,但是,所得税处理还是需要重新汇算上年的所得税
2022-07-21
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