那个计入营业外收入就行
2020年有一笔退税收款做了营业外收入,2021年发现这笔收入做错了,需要做以前年度损益调整,我应该做以前年度损益的借方还是贷方红字呢?
有一个出口退税的,记的是营业外收入,每个月都是亏损的,但是退税的减去了亏损后还有余额,这个余额到后面积成本年利润了,退税的也是前面公司缴的税,退回来后记的营业外收入,那这个本年利润余额就要缴税了吗?
2019年加计递减忘记抵减的增值税,今年补减了,多出来的这笔退税怎么做分录,直接入以前年度损益调整吗,还要入今年的营业外收入吗
老师好,请问汇算清缴退回的税款可以计入营业外收入吗?因为没有以前年度损益调整这个科目
我们以前年度交的资源税, 因为不该交,税务局核定错了,退回来的是做营业外收入,还是冲以前年度损益和今年的税金及附加,以前年度确认过营业税金及附加
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账