用以前年度损益调整来调整,然后汇算清缴的时候需要纳税调增。
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
补交所属期是2020年的房产税: 借:以前年度损益调整10768.06 贷:税金及附加-房产税10656.17 营业外支出-滞纳金111.89 这样做吗?
老师,3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗?同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益?
税金及附加去年多计提了,今年冲销掉,就200多点的费用可以不用以前年度损益调整,用营业外收入之类的哪个科目代替吗?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
为什么这个退的税不能做营业外收入
可以做营业外收入,做营业外收入它不就影响你今年的利润了,根据权责发生制,它属于以前年度的。
你当年退当年的,你可以做营业外收入。
那退的属于今年的税是做营业外收入还是可以直接冲减今年计提的营业税金及附加
对的,是的,两个都可以。
为什么审计说退本年的税要做营业外收入,不能冲本年的税金及附加,说本期退税冲税金及附加企业吃亏了为什么
我感觉对损益表没影响
你好,对损益表没有影响的,你不管做营业外收入还是做税金及附加负数,都不会影响你的利润,你的利润是一样的。
对你交企业所得税是没有影响的。