他单位正常有业务嘛,正常有业务资产都应该有数据才对呀。你去看一下具体的在哪个科目里面。

子公司无偿划转到母公司,与母公司合并,在划转过程中,子公司和母公司各自涉及什么税金吗?
公司与供应商的诉讼费应该做什么费用?
老师,股权转让,注册资本10万,未实缴,未分配利润是-18269,资产总额9万多,负债总额10万多。平价转让,老师这种情况按什么计算个税
老师,我想问下我们收购了一家公司,然后我们在账务事以前的实收资本,还有以前的其他应收款,我们都应该连续嘛,还是重新开始做
你好,付款需要安装的设备,借,在建工程,贷银行存款,然后收到专用发票怎样做账呢,怎样
老师,支付车辆租赁费,发票是27号收到的,29号付的款,我是直接在29号付款的时候做这样的一笔账就可以了吗?
老师发下印花税的申报流程,税务局打电话说印花税没有交我们去税局核定后,回来怎么申报
如果劳动仲裁让公司代替施工方发放工资,能发放到个人吗?需要申报个税吗(不是自己公司员工)?公司后期如何做分录,与供应商的应付如何抵消?
郭老师,出口一点样品没报关,也没开票,这个要做什么
老师,我司有房产出租,合同约定每个月1号前付当月租金,我让租客26年1月付1月租金,我司收到款后在26年1月确认增值税,26年2月申报1月的增值税并交税,这样操作会有晚交增值税的风险吗?
老师,是在银行存款里,
那你看下银行存款的余额是不是这些,是的话就没有问题。
因为有好几个直营店每个店都有自己的账套,别的账套资产余额表期初都没有数就这个店有,导致我比出纳的钱多100元,我是刚开始做财务账,不知道是什么情况改怎么处理,是应该问问出纳9月份的账是不是银行存款是这个数吗,还是这属于以前会计的事不用管
我先在跟出纳银行存款因为有这期初数比她多100元
最好核对一下,因为你每个月你得和你出纳那边对账。如果他之前的余额不对,那你本月写的是正确的,那最后累计出来的余额还是有问题。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。