以后按按实际结算含税价缴纳印花税

咨询下购销合同印花税是按销售合同和采购合同的含税价的万分之三来缴纳印花税对吧?如果合同金额写明是价税分离的是否也是按含税价来缴纳
老师你好,关于印花税缴纳。有两个问题请教老师。 ①印花税的纳税依据是合同价,意思是不管实付金额是多少吗? 因为各种原因,可能是质量不过关,或者有违规罚款,导致最终的结算金额低于合同价的。请问应该按什么金额纳税? ②按合同分笔缴纳印花税的,是要按合同总价一次缴全,还是可以按实付金额分笔缴纳?
实际业务中,到底是按购销合同来缴纳印花税还是按本月销售的开票的不含税金额来缴纳印花税
销售合同只有约定单价的,,是不气按每期实际销售额缴纳印花税
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
出口退税第二笔退税是不是就完全是线上电子税务局操作了呢?税务局全程直接线上审核,不需要像第一次那么麻烦了吧
如果本月我们公司社保医保都申报了,但没缴费,下个月月初再缴可以吗?会有什么后果?
母公司为子公司提供人员服务,发票应开具为“人力资源服务”,税率为6%。若涉及管理服务,可开具“企业管理服务”,但需确保业务实质与发票内容一致。那母公司开具人力资源服务,需要取得《人力资源服务许可证》的资质吗
老师,人员工资有社保的做在总公司,没交社保的工资做在分公司,这样税务上没有什么风险吧
请问电子税务局的开局的纸质发票是不是当月也不能作废,需要开具红字发票了?
老师,之前的会计做的其他应付款,但是我知道这个已经是收入了,请问我要按照什么流程,把它作为无票收入呢
老师,你好, 公司由于资金不足,与第三方签订委托代购协议,请问印花税怎么缴纳?
老师,我现在想算项目毛利率,是不是用不含税收入减掉各项成本,再减去税金及附加得出毛利,用毛利/利润
老师,物流公司司机开公司的车去送货、加油这块成本怎么核算,摊销
老师,请问,小规模纳税人年收入不超过 500 万,这是是怎么样定义,例如说我今年到 12 月份申报了 300 万多的增值税,是不是到明年 1 年月份这个数字又重新开始累计了啊
老师合同签的预估数量这个是否也看做以实际结算为准
只有数量没有金额,以实际结算的金额为依据
合同上面有金额呢 只是数量是暂定的这种是按合同缴纳印花税吗
那么先按暂定的金额申报,以后实际交易超过了再补申报
老师是不是只要合同有金额都先按合同金额申报,不论合同是否约定按实际结算为准?
是的,就是那个意思的
像混凝土这种只有单价 是按开票金额申报吗?
是的,那个按不含税金额申报
机械租赁合同里面约定了预估合同是按预估合同价申报?
是的,就是那样处理的