商贸公司9月取得的进项发票,应该做到9月份的账里,没认证就计入应交税费-待认证
老师,进项发票是8月份开的,认证是9月份的话,那做8月份的账时可以先抵扣吗,还是什么时候认证什么时候抵扣
你好,本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么?还是说认证的发票我先做账,没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢?
老师 9月29号公司买了车子,可以抵扣增值税 请问下 这个发票我可以到10月份再做账吗?是到10月直接把发票做进去还是先在9月做什么凭证 再到10月去调呢
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师我想问一下,我1月份进项是100,然后9月份购买方开了冲红发票重新开了一致金额的发票,我直接进项-100,正常的做了进项100,但是我认证了发票转出按道理应该进项转出,我想问一下老师我改怎么更正9月份的账目
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
9月份取得的所有进项票都需要做在9月份里边吗?
是的,都需要做账的,,没认证就计入应交税费-待认证进项