你好,咱这个发票可以到十月份在做账的,但是前提是我们得在十月份的所属期进行勾选认证,也就是说,如果说九月份咱勾选认证了,那九月份就要做凭证的。 九月份可以先做凭证的,借应交税费,应交增值税,待认证进项税额,然后到十月份再把它转到应交税费,应交增值税进项税额里面就可以了。
老师你好,公司7月份收到增值税专用发票,但是到10月中旬还没有付款出去,请问做会计分录怎么做?现在发票需要抵扣了,可以抵扣吗?
老师 9月29号公司买了车子,可以抵扣增值税 请问下 这个发票我可以到10月份再做账吗?是到10月直接把发票做进去还是先在9月做什么凭证 再到10月去调呢
老师,请教一个问题 是不是9月份的账结了,10月份才能开始做账? 如果我11月份发现,8月份做漏了,那么这笔业务可以做到当月吗?还是说调到8月份去呢
费用报销:假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后,可以签报销单给老板了,老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧,想问下这个流程中,涉及到的分录:10月份需要做哪些分录:1、录入9月份费用发票,但是支付怎么做,支付是10月银行单才能看到阿
老师,请问当月1号付了款,当月14号才收到发票,开票日期是当月14号,我在付款的时候可以直接做费用和进项税这样做账吗?还是说付款的时候先做预付款,到月底再做一个收到 发票的凭证?
票据贴现出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,贴现金额250000元,贴现率每月0.6%,异地结算期3天,求贴现利息和实际贴现金额
行业:其他测绘地理信息服务 增值税税负率和企业所得税税负率是多少?
应该退给单位的某一个职工的养老保险,借其他应收款-某人,贷:其他应收款-应收职工养老保险个人部分,对吗?
固定资产折旧完了,现在搬厂重新算固定资产,怎么做账
数电发票可以一次开600万发票吗
老师您好,我们公司为其他公司提供服务,然后其他公司把钱已经转过来了,但是我们公司还没有开票给他们,我们公司关于这个的会计分录怎么做
你好! 汇算清缴退回去年的所得税费用3000元,怎么做会计分录呢?
老师,请问缴纳购买土地使用权的契税和印花税都入到土地使用权吗
老师好,老师我想请教就是我们有个工程劳动监察大队要求备案,然后开农民工工资专户,但是我们是挂靠在别的单位的,开农民工工资专户需要签三方协议,监察大队说发包方、总承包方还有银行,老师,我们公司可以直接和甲方还有银行签订农民工工资三方协议吗?我问监察大队她说不可以这样,别人只认大合同,老师有宝贵意见可以指点一下我吗
老师,小规模注销已经完成,银行账户里的钱是按退股比例的金额取出来吗?
9月不认证做凭证 借 固定资产 应交税费-应交增值税-待认证进项税 额 银行存款 10再认证 做凭证 借 应交税费-应交增值税进项税额 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 这样对吗
你好同学,这样做完全正确的。
谢谢老师
祝您生活愉快开心