计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

老师,计提工资和发放工资时的分录怎么做,工资表上有扣个人社保,住房公积金,工会经费等
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
员工的工资是5600,扣除社保(345)之后的,我计提工资的时候,和发放的时候会计分录
老师,计提工资,社保个税的分录,和发放的怎么做
计提工资和发放工资的会计分录。代扣社保,公积金,个税的分录
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
2025年,工商年报中纳税总额,包不包括2025年已退回的增值税留抵退税?
老师,个体户工商年审是年报吗?
我有一家刚要移交出去,得准备哪些资料和对方交接呢
公户收到所得税退税,借银行存款,贷所得税费用吗
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
计提社保 借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保
扣社保 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款(个人部分)
缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款
老师,我在做发放工资是,借:应付职工薪酬,贷银行存款,没有把个税部分做上,现在应该如何调整了
借:应付职工薪酬 贷:应交税费— 个人所得税
老师,具体是这样的,农民工专户上发的工资,5月计提工资,借 主营业务成本人工费100万 贷 应付职工薪酬 农民工工资 100万 发放工资 借 应付职工薪酬农民工工资 贷 应收账款 银行扣除个税时 借应交税费个人所得税 贷 银行存款,没有把这个个税部分做上去,我应该如何去调整这些凭证
发放工资也是按100万发放的?