你好; 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

计提工资,社保,个税和发放工资,支付社保跟个税的会计分录
老师,计提公司社保和工资的会计分录怎样做?还有发放工资的会计分录?
老师好 ,请问计提社保 、交社保 和发放工资这一整套的会计分录应该怎么做呀?
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
老师,计提工资,社保个税的分录,和发放的怎么做
老师,请教一下。公司有大巴车,有乘客需要包车的时候司机的工资就按天出车来计算,一天200元。月底结账。公司支付给这些司机的工资时候应该怎么做账,公司不帮这些司机购买社保。需要怎么申报
老师你好,年终奖12月份计提1月份发放个税是不是在2月申报期申报?汇算时实际发放金额是不是可以算进去
老板娘给员工发工资微信转账,但是我个税申报了。老板娘给自己多发了一个月工资,这种情况怎么入账
老师,现在小规模开蔬菜,猪肉这些有免征增值税政策吗,
银行收汇手续费一般比例为多少
老师 我们房子租个人38万,对方说要开票需要给他6个点。问1:6个点他是依据什么来说的,给他6个点他是不是还能赚一点,怎么计算。/ 问2:我怎么判断这样划不划算,我是要票还是不要呢。因为算了下公司要掏2.3万?
老师,有没有差旅费报销单模板
老师,停车费发票开具有什么特别要求吗,要开车牌吗
老师,会议产生的金蛋+运费应该计入哪个费用科目中
先进型生产企业有5个点的增值税加计抵减政策,有出口业务发生,如果申请退税了就没有5个点的加计抵减了,是不是可以选择不申请退税呢?
老师年终奖怎样计提和发放
你好; 借管理费用贷应付职工薪酬 ; 借 应付职工薪酬 ;贷银行存款; 明细自己加年终奖
年终奖个税不用计提是吗,支付时借应交税费_应交个人所得税 货银行存款是吗
你好; 你到时 报了在考虑做即可 ; 借应付职工薪酬-年终奖贷 应交税费-应交个人所得税; 缴纳做你写的分录。 就平衡了
不理解是计提时做借应付职工薪酬一年终奖货:应交税费一应交个人所得税是吗
你好; 计提个税的哇; 不然你个税 借方怎么平
老师计提奖金应该是12月计提时,借:管理费用5000 应交税费一应交个人所得税 5000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000
你好; 不对哈 ; 你分录不对哦 ; 计提年终奖; 不会把个税在借方挂着的
老师我听不懂你说的,你把分录写一下我看一下
计提是当月计,次月发是吗
比如年终奖是1万; 个税是5000 ; 支付5000 ; 你做 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000 缴纳个税 : 借 应交税费一应交个人所得税5000 贷银行存款 5000
好的老师,我就是转不过弯来了
好的; 希望能帮到你 ;
谢谢老师的讲解
不客气的; 满意请给予评价