你好; 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
老师,公司全额交社保,员工工资一个月4500。我计提工资,发放工资,和计提社保,发放社保的分录应该怎么做啊
老师,计提公司社保和工资的会计分录怎样做?还有发放工资的会计分录?
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
老师,请问计提和发放工资,社保,公积金,和个税会计分录怎么做?谢谢!
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师年终奖怎样计提和发放
你好; 借管理费用贷应付职工薪酬 ; 借 应付职工薪酬 ;贷银行存款; 明细自己加年终奖
年终奖个税不用计提是吗,支付时借应交税费_应交个人所得税 货银行存款是吗
你好; 你到时 报了在考虑做即可 ; 借应付职工薪酬-年终奖贷 应交税费-应交个人所得税; 缴纳做你写的分录。 就平衡了
不理解是计提时做借应付职工薪酬一年终奖货:应交税费一应交个人所得税是吗
你好; 计提个税的哇; 不然你个税 借方怎么平
老师计提奖金应该是12月计提时,借:管理费用5000 应交税费一应交个人所得税 5000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000
你好; 不对哈 ; 你分录不对哦 ; 计提年终奖; 不会把个税在借方挂着的
老师我听不懂你说的,你把分录写一下我看一下
计提是当月计,次月发是吗
比如年终奖是1万; 个税是5000 ; 支付5000 ; 你做 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000 缴纳个税 : 借 应交税费一应交个人所得税5000 贷银行存款 5000
好的老师,我就是转不过弯来了
好的; 希望能帮到你 ;
谢谢老师的讲解
不客气的; 满意请给予评价