你好; 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

计提工资和社保及个税和发放工资的分录怎么做老师
老师,公司全额交社保,员工工资一个月4500。我计提工资,发放工资,和计提社保,发放社保的分录应该怎么做啊
老师,计提公司社保和工资的会计分录怎样做?还有发放工资的会计分录?
老师工资社保个税计提和发放时会计分录应怎样做
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
是小规模,销售额200万,是不是可以开一百多万的销售额的发票出去,然后别人开发票进来做成本抵扣
老师年终奖怎样计提和发放
你好; 借管理费用贷应付职工薪酬 ; 借 应付职工薪酬 ;贷银行存款; 明细自己加年终奖
年终奖个税不用计提是吗,支付时借应交税费_应交个人所得税 货银行存款是吗
你好; 你到时 报了在考虑做即可 ; 借应付职工薪酬-年终奖贷 应交税费-应交个人所得税; 缴纳做你写的分录。 就平衡了
不理解是计提时做借应付职工薪酬一年终奖货:应交税费一应交个人所得税是吗
你好; 计提个税的哇; 不然你个税 借方怎么平
老师计提奖金应该是12月计提时,借:管理费用5000 应交税费一应交个人所得税 5000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000
你好; 不对哈 ; 你分录不对哦 ; 计提年终奖; 不会把个税在借方挂着的
老师我听不懂你说的,你把分录写一下我看一下
计提是当月计,次月发是吗
比如年终奖是1万; 个税是5000 ; 支付5000 ; 你做 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬 一奖金10000。 次月支付时,借;应付职工薪酬一奖金10000 贷:应交税费一应交个人所得税5000 银行存款5000 缴纳个税 : 借 应交税费一应交个人所得税5000 贷银行存款 5000
好的老师,我就是转不过弯来了
好的; 希望能帮到你 ;
谢谢老师的讲解
不客气的; 满意请给予评价