 
                            借:管理费用5600
管理费用345
贷:应付职工5945
借:应付职工5600
其他应收款345
银行存款5945

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,缴纳了社保,然后想从员工工资里面扣,我计提分录怎么做?发放工资的时候怎么做?
一个员工他本月应税收入为1000,可是扣除社保公积金后工资为-200,这个会计分录怎么做啊?计提工资和发放工资的时候
工资和社保计提的时候怎么计提?工资和社保是不是分开计提?计提的工资里含不含社保,是不是扣除社保后实际到手的工资?
社保个人部分已计提,但发工资时候没有扣除这部分费用,隔月发工资时候把之前忘记扣除的社保个人部分扣除了,请问会计分录怎样填写
员工的工资是5600,扣除社保(345)之后的,我计提工资的时候,和发放的时候会计分录
 
                老师,请问下,我们银行付款给供应商扣除银行转账手续费5-9元,他们也少给我开票5-9元,这样合理吗
老师,一个汽车租赁公司约了我周一去面试,这个行业我需要了解哪些方面的业务呢
动物分泌物包含什么,税务局以什么来确定
老师,请问,受益人备案,北京地区是不是延期到了12月1日截止了?
老师我要开这个宠物药品,项目名称就写这个名称吗?那么商品和服务税收分类编码我选什么?
老师,几千块钱买了二手车,怎么入账,还有折旧[疑问]
企业受益人备案一定要做吗?
我们公司请了吊机第一次公户付款1100给个人,现在现金付了1900元,他开票3000元,给我们,开的是吊装服务有限公司的发票,做外账的时候这个发票能直接用吗
企业注销时,有两笔19年的2个月增值税退库,一共就45元,那银行账户上收到时,这个月的凭证怎么做
老师咨询你一个问题,我们公司接乐一个业务,我们给对方公司去接车充电充电费对方公司会付给我们,但是我们开票时开的是接车费一起的。 但我们员工去充电时先自行垫付,报账充电桩无发开票,我们报账时会计处理有没有啥子方法可以避免不合规。本来充电也是我们和客户签了协议。
借:应付职工5600
其他应收款345
贷:银行存款5945