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老师,上个月公司付了3000元给员工代公司购物,这3000元没用完,还剩1000元,这个月员工又拿这1000为公司购物,请问怎么写分录,谢谢

2025-10-10 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 16:44

你好,你之前付给员工的时候如何做的分录。做过哪些分录了。

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:46

不知道原会计的

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:46

你好,不知道之前的分录,是没办法做准确的了。也许他已经全额入账了,也许没有入账。很难说的。

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:47

如果是全额入账的,该怎么写

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:48

如果之前全额录入了,现在就不需要再做了。

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:48

好的,谢谢老师

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:49

这个固定资产合计怎么是这么多

这个固定资产合计怎么是这么多
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齐红老师 解答 2025-10-10 16:51

你好,包括了在建工程的了

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:54

固定资产为什么要包括在建工程呢

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齐红老师 解答 2025-10-10 16:56

因为在建工程最终也是要转入固定资产的

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:57

老师,刚刚那个问题,可不可以把多付的冲账,然后本月再做购进

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快账用户9721 追问 2025-10-10 16:58

这样写行不行:借原材料,贷其他应收款

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齐红老师 解答 2025-10-10 17:00

你好,可以的。操作没问题。但是你要确认他之前是计入其他应收款的

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快账用户9721 追问 2025-10-10 17:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-10 17:05

你好,不用客气的了。

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你好 是 按实际 发的计算个税 没票所交个税  
2023-02-07
您好!借银行存款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
2022-06-01
借;管理费用-电费4000 贷:银行存款3000 其他应付款-员工1000 员工垫付报销 借:其他应付款-员工1000 贷:银行存款1000
2021-12-29
不是垫付么,那这个做借管理费用 贷其他应付款5000,销售这个做借其他应付款3000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2020-01-14
你好 第一个分录 借;管理费用 贷:其他应付款—员工A 第二个分录 你好 借:其他应付款—员工A3000 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
2020-01-14
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