那个没法记账的,2%是系统凭空造出的优惠,怎么做都没法平账的,就是系统设计漏洞
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,这种情况下正常分录是:借 未交增值税 贷:银行存款 贷:营业外收入-税收减免 但是实际缴的钱一般比开票税额要多几分钱,做账的时候是不是必须要把几分钱差额体现出来?是不是就是:借:借 未交增值税(账上专票税金)、营业外支出-账税差异额 贷:银行存款 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免? 如果是对的 是不是必须要把差异金额写出来 不写的话行不行 还有就是减免税额:借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免 之前(包括昨年)这步一直没有做的话 能不能直接计入当期的营业外收入不
你好!老师,我想问一下,小规模纳税人减按1%交税,我做账的时候按1%计算销项税额,季度也是免税的,免税的1%税计入营业外收入,但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%,税务局是3%,审计的说这不一致,这怎么处理呢?
老师您好,请问现在小规模减按1%计征增值税,且季度30万内免税,销售发票是开的1%税率的税额,增值税申报表上免税是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入是按照增值税的3%入账,还是发票开的1%入账呢?
你好,请问一下,小规模公司不超30万申报表上减免税额按3%计算的,但是在账务处理中,发票上是1%且免税,计入营业外收入,,这种做法对吗?还是得按三个点计入营业外收入呢
以前的会计把税收优惠,比如印花税减半征收,附加费减半征收减半征收的部分记入营业外收入政府补助,我接过来账,调平账上所有税款和税务一致,比如看账。成立以来开票的销项税额和这几年申报表里填写的数一样,都调整平账套里各种税和增值税申报表里一样。多出了三千多,是以前会计把减半征收的税款记入营业外收入政府补助了,我多出3千多记入营业外支出里了。这样冲平可以嘛?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
就是么,开票直接都是税额和金额逻辑关系一样,再闹个2%的优惠账没法做平么
那他不填上企业所得税报不过去
据实填实际减免的1%的增值税计入营业外收入就行
那现在企业所得税改版,不按提取出来的营业外收入填报,表过不去怎么办
直接提交,填写说明就行