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你好,进口加工设备时缴纳的进口增值税可以抵扣进项吗
老师,9月份出台的政策先进制造业企业进项税额加计5%抵减增值税应纳税额,这个是指进项税的的5%可以退还吗?
享受先进制造业企业增值税加计抵减政策下减免后的增值税,附加税应该把先进制造业企业增值税加计抵减政策的金额加上,还是也扣除后缴纳
允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,抵减的这部分税额如何进行账务处理
先进制造企业增值税加计抵减,进行税额5%的部分,怎么做凭证?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
您好,可以,但得满足几个硬条件:首先,公司得是先进制造业名单里的一般纳税人;其次,这个进口设备得是用于生产销售应税产品或服务的,不能是用于免税或者出口的;最后,政策时间是2023年7月1日到2027年12月31日,只要满足这些,你交的进口增值税就能在正常抵扣后,再额外抵减5%,如果设备既用于应税又用于免税项目分不清的话,就要按公式算,比如不得加计抵减额=当期无法划分的全部进项税额×(当期免税销售额÷当期全部销售额
企业已在2025年批次的先进制造企业名单中,另外进口设备也确实是用于生产销售应税产品
您好,既然公司已经在名单里,设备也确实用于生产应税产品,那就可以享受这个政策,你缴纳的进口增值税在正常抵扣后,还能额外再加计抵减5%