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9月销售一批货金额20万已出仓,但当月只开票了10万给客户,9月要做20万的出仓和成本,请问整个业务如何做分录呢?

2025-10-11 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 10:39

你好,剩下的十万你会以后开票是不是

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快账用户4392 追问 2025-10-11 11:01

剩下的10月再开票,因为9月不够进项扺扣。但出仓和结转成本做在9月

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:02

你好,这个规范的做法就是在9月份的时候就要确认20万的收入,然后确认对应的成本。

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:03

至于你没有开发票,严格来说这本身就是违规的。

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:03

所以你如果想合规一点,9月份先做不开票收入,10月份开票后再冲减不开票收入。

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快账用户4392 追问 2025-10-11 11:04

不能做主营业务收到暂估吗?只是还没开发票?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:06

你好,你已经给了货物,你就需要确认收入。这个是正确的做法。

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快账用户4392 追问 2025-10-11 11:41

那换一种说法,我司销售了20万货物,全出仓了,但客户暂时只确认了10万货物开了10万销项发票。剩10万还在途中,客户未收到。那怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:42

你好,风险没有转移的话,你们只需要确认10万收入

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快账用户4392 追问 2025-10-11 11:42

那如何做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:43

你好,借应收账款10,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 发出去的货物,借发出商品,主营业务成本,贷库存商品

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