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本公司是小规模纳税人,2024年第四季度计提的增值税附加税比实际申报的多0.01元,这个要如何账务处理好一点? 我之前2025年第一季度是把计提附加税490.35元凭证的做了一个红冲,重新计提了490.34元,所以利润表附加税就是—0.01元,这个季度需要交附加税,所以导致现在利润表中税金及附加、城市维护建设税这两栏本年累计金额比本季度金额少0.01元,在电子税务局申报的时候提示不符合逻辑。 我准备反结几个月的账,调整1月份的会计凭证,会计分录如何调整?

2025-10-11 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-11 10:39

借利润分配未分配利润-490.35 借应交税费附加税490.35 借利润分配未分配利润490.34 借应交税费附加税-490.34 试一下你看下附加税还在利润表吧

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齐红老师 解答 2025-10-11 10:39

你的利润表里面取数是根据应交税费贷方取的应该。

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快账用户9029 追问 2025-10-11 11:43

这样调整了以后 报表勾稽关系2025年第一季度 资产负债表中未分配利润期末余额减去年初余额<利润表中利润总额本年累计金额 差异就是490.35+490.34=980.69

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:50

对的是的,会有这个差额的 但是差额应该是0.01才对

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快账用户9029 追问 2025-10-11 11:54

好的,我在看一下

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齐红老师 解答 2025-10-11 11:57

可以的,可以再看一下的

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2025-10-11
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
你好税金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
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