咨询
Q

小规模纳税人,上季度(7-9月)开了22万普票,也没有超过30万。现在10月份进行季度申报时,才发现上季度(7—9月)有18万开错忘记作废了,于是在十月份开局了具了红字发票。问,在进行(7-9月)申报时,增值税纳税申报表应当如何填写?

2025-10-11 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 12:10

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-10-11 12:16

您好,7-9月增值税纳税申报时,因红字发票于10月开具,所属期为第四季度,不得在第三季度申报中冲减,应按当期实际开具的普票金额22万元填写,将220000元填入第1栏“应征增值税不含税销售额”和第3栏“其他增值税发票不含税销售额”,因季度销售额未超过30万元且未开具专票,享受免税政策,将220000元填入第10栏“小微企业免税销售额”,第15栏“本期应纳税额”为0,第20栏“本期应补(退)税额”为0;18万元红字发票在第四季度申报时以负数冲减当期销售额。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!三季度是-3+3.1=0.1万,季度45万以内的免增值税
2021-10-03
7月申报专票填第2栏,普票填第12栏
2022-07-09
同学你好 嗯 按照冲减后的收入申报
2022-10-21
你好,10月冲红的发票,冲红金额不能冲减9月份的收入的,所以是没有办法不交税的
2020-10-14
您好,不是的,一个符合就可以,但是重点你是几月份税务登记的,如果显示8月份开始税务登记的,那就是30万元,如果7月份税务登记的,那就是45
2021-10-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×