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老师好,我公司一般人,在7月份时报了无票收入,在9月份开的专票,请问老师在本月报税时,我在哪里填报,能减掉这笔税金

2025-10-11 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 12:25

在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》中填两处:1. 对应税率的 “开具增值税专用发票” 栏,填 9 月专票的销售额和税额;2. 同一税率的 “未开具发票” 栏,填 7 月无票收入对应金额和税额的负数(冲减)。主表会自动汇总,实现税金冲减,确保不重复缴税。

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你好!这个现在申报是申报2季度的,你可以报0
2024-07-04
这个有两种方式。这种就是直接报负数,另外一种是从四月份不开票里面减去这部分。
2023-05-08
你好这个不行需要一致你所得税申报,增值税也申报无票收入,季度没有超过45万填写10栏
2021-07-13
你好,可以在十月份里面加上。
2020-11-03
你好,是的先冲减上月未开票1000,然后开票的地方申报1000
2024-11-01
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