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老师,请教个问题,就是我们在6月份收到款已经在6月增值税申报表中做无票收入申报了,但我们在7月份把6月份收到的款项开具发票了,在申报7月申报表的时候该怎么填报呐?

2021-08-10 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 09:13

七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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