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老师,请教个问题,就是我们在6月份收到款已经在6月增值税申报表中做无票收入申报了,但我们在7月份把6月份收到的款项开具发票了,在申报7月申报表的时候该怎么填报呐?

2021-08-10 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 09:13

七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数

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七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数
2021-08-10
学员你好,你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入,那么你12月开票,只要把未开票收入做负数就可以了
2022-01-10
同学你好 按照开票的收入和未开票的一块填写 免税的填写在免税栏
2022-07-12
没有问题,你留底都给你退回来了,就需要进项转出,就没有这些留底了。
2023-12-27
你好,可以零申报的。
2020-06-12
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