你好,该有的都要有,特别是委托加工物资这块涉及成本核算
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
小耿老师:我们平时就是员工工资,员工工资也不高,打图费用也不大,这些都做成主营业务成本。然后就是一些差旅费用,公司现在资金所剩不多,这几天要开大概50万的发票给甲方,但票开出去就要交税,又面临季度申报,涉及增值税和企业所得税,甲方的款项不知道什么时候才可以入账,担心到10月份申报的时候还没进账,公司资金支付增值税和企业所得税比较困难,想能否可以暂估成本,能否合理的少交点企业所得税?我刚到这个岗位,实操经验不足,这几天都愁死了。还希望得到您的指点!
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
去年10月份新设立的一家子公司,小微企业,最后一个季度收入800,费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税,就按这个实际情况申报了,虽然只有1块多的税费,但是税负率太高了。 这种还能改账吗?或者电子税务局我还能怎么操作吗? 不改的话今年也是都没有收入,要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常,税务那边有影响吗?怎么解释呢[捂脸] 今年它拿来了一份房屋租赁合同,又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出,也没有发票过来,是不是要改账?怎么做账务处理会比较合适呢?
老师,如果单位取得一张1万块钱的房租发票,单位如何记分录?借管理费用10000,贷银行存款10000?单位还需要额外交什么税吗?如何交
老师全面一次性奖金的个税是这么算的吗
一年的房租属于哪个科目
老师这种发票可以入账吗,税前可以扣除吗
股东借给公司的钱挂在其他应付款里面能直接转入实收资本吗
一年房租属于什么科目
【全椒县人社局】您好!根据大数据比对,贵单位参加企业职工社会保险人员全员以最低缴费基数缴费,根据《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》等相关文件规定,望贵单位在电子税务局平台尽快完成缴费基数据实申报调整工作。疑似未据实申报的单位被列入下一步重点稽核名单,人社、税务等部门将展开联合执法督查。(贵单位若已按规定调整缴费基数,请忽略此短信)老师我们基数是4227,这个发的是什么意思
物业公司经老板指示给公司以外的的一些特殊人员(老板的朋友)免停车费,请问老师这样操作涉及的风险都有哪些?
老师,增值税表二的10和8b必须相等吗?
请问老师,电商入驻商家向电商支付平台支付的佣金是否有5%得限额扣除标准?
前面有和郭老师聊了一半,委托加工物资/加工费,这个月底结转成本。老师可以详细说一下
借原材料贷委托加工物资 这里包括原始坯布费用和染色加工费
月底做账,那收到这2份应该怎么做账务处理?平时业务
借原材料 委托加工物资 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款或者应付账款 你可以打咱们的语音电话让老师详细给你说说
好的老师,语音电话是在哪里可以打的,还不知道,用语音方便些
这个是咱们学堂的电话
好的,老师刚才那个可以讲具体一点第一张的分录,和第二分录的处理
第一个布借原材料 应缴税进项税额 贷银行存款 贷二个 借委托加工物资 应交税费-进项税额 贷银行存款
这个月底怎么结转分录。是需要委托加工物资结转一次在结转销售成本一次吗?
借原材料贷委托加工物资 你是卖布还是做衣服领用