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暂估应收账款怎样作账??

2025-10-11 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-11 16:27

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同学你好,上月暂估材料会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-暂估 这个月收到发票时,要冲回上月暂估会计分录: 借:原材料(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 一般应付账款-暂估与应付账款之间是没有差额的
2020-09-14
你好,冲回去这一笔 重新按照发票做一笔
2022-01-12
您好 没有进项税额 这样写分录正确的
2022-10-25
不可以的哦 得原分录负数红冲然后再按发票来做分录
2025-01-08
就是你暂估的时候还有未支付的工程款,并且只有这部分还没有发票是吧
2024-03-28
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