暂估入账日一般是成本费用。 应付账款或者其他应付款。

老师,暂估时 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 对吗?还是贷:应付账款-暂估
暂估库存商品入库、暂估应收账款、暂估应付账款、暂估销售收入、暂估销售成本,请问需要单独列明会计科目吗?还是放在原来的科目呢?如:库存商品、应收账款、应付账款、销售收入、销售成本
老师好 想咨询一下之前做有暂估应收账款—暂估、收入—暂估、成本—暂估,现在是不是要把之前的暂估冲账呀?
老师暂估入账,暂估的是应收账款吗
请问去年暂估入账的材料,今年收到发票是不是借:应付账款-暂估,贷:应付账款。 多暂估的几分钱怎么入账啊?
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?
你好,请问高铁票抵扣,那张高铁票上的姓名不是单位员工,但确实是帮我公司办理业务,能抵扣吗
老师:23应付帐款(运费专用发票),一直没有支付;也不能支付了。老师怎么平账
A公司跟B公司有往来款,B公司欠A公司30万,但是现在A公司注销了,这个B公司的30万还是挂着A公司的名,需要调账嘛
备品摊销时怎么做账??
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账?
建筑业,挂靠方的收入和成本是怎么核算的?我上次在网上看见说,挂靠方以实际收到的钱作为收入,减掉成本发票的含税价和缴纳的税金和管理费用就是他的收入,我觉得说的有道理,对吗?我觉得挂靠方这样确定自己的利润更直接
现在是这么个情况。12月份要给经销商支持50件货,我们一件110。也就是5500。这个是26年全年的。但是老板现在的意思是想让我把12月的单子红冲。收钱的时候直接少收5500元。但是又不想体现在报表上,不想让股东看见