同学,你好 不是的,税负只是参考

老师你好,增值税专业发票认证,从开票之日起多少天内必须认证完毕?
你好老师。我问下。公户转出去的必须来增值税进账发票吗。
老师我们是一般纳税人,手里有很多进项发票,我们是都认证比较好还是按照税负率少认证一部分,缴纳点增值税好
老师好,增值税一般纳税人报税必须是按月吗?可以申请安季度吗?深圳企业
老师好!问下企业当月收到的增值税普通发票,必须收到当月入账吗?可以跨月入账吗?专票呢?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
那每月认证多少怎么确定?
同学,你好 你取得多少进项,就可以认证多少
我们公司的会计之前取得的发票很多没认证的,我新接手,该咋认证呢?
之前既没认证也没做账
同学,你好 那需要及时做账
之前会计没入账,我接手了,我该咋处理呢?
同学,你好 先问为什么没有入账,如果没有理由,那这些发票就要及时入账及时抵扣
那我现在入账认证了进项就大于销项了啊?不退税会被税务稽查
同学,你好 不会,现在没有强制退税的规定
很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
同学,你好
嗯嗯,是的。
如果没有合理原因不入账的,那么就要及时入账
很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
同学,你好
嗯嗯,是的。
如果没有合理原因不入账的,那么就要及时入账
那会退很多税啊?因为这月业务少,销项少
会留底很多
同学,你好 你实际情况就是这样的,如果不入账,那就会账实不符
那我都入账都认证抵扣?都认证抵扣很多留底肯定会被稽查啊
同学,你好 不会呀,你是真实业务。 你是不是没有做收入,没有销项,所以进项多?
收入是每个月都记了,当月入在了当月
之前会计说因为进项大于销项才没有认证,怕税务稽查要求退税
同学,你好
不会的,现在不要求退税的,你可以之后抵扣。
正常来说,总的销项会大于进项的,如果你长时间进项大于销项,很有可能是没有及时确认收入,少了销项