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老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录

2025-10-12 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-12 17:30

您好,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费-进项转出

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同学你好 是什么会计准则
2022-04-13
你好,是的你今年这个发票正常做在2月份,然后同时做不开票收入的负数。
2025-03-19
借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费负数。
2021-08-20
你好,你可以申报12月的时候申请退税或者做留抵税额,明年继续抵扣
2024-12-14
红冲的发票应作为借记应收账款(或应收票据),贷记主营业务收入和应交税费的凭证处理,反映销售退回。同时,调整同期会计报表相关科目,确保财务数据准确。
2024-09-24
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职称:注册会计师,税务师

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