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是不是只要确定收入,虽然还没实际款项还没实际到账,就得确认收入?那么开发票是按收入金额开发票,还是按收到的预付款开发票?如果按收入全部开发票了,款还没给我们付清,发票已经都开好了,是不是有风险?
问题:我公司出售13625.3吨水泥给永仁公司,结算金额5,600,020.00元,结算日期写2021年5月21日,2021年6月24日,我公司开出发票150万元,款已收;现在,1、我如何进行账务处理?2、怎么来确认收入?是按结算金额5,600,020.00元来确认收入,还是只按150万来确认收入?3、对于未开票部分,该怎么账务处理?对缴纳税,又有何影响?4、如果未开票部分确认收入了,那后期开票了后,账务又如何处理?
2022年的货款已经确认为无票收入20万元,2023年1月客户要求开2023年货款发票20万,2023年1月开票总额20万,销售收入总额30万。 1、2023年1月如何报增值税。开票收入20万(跨年开票),无票收入30-20=10万?对吗? 2、账务如何处理,如何入账? 2、汇算清缴怎么调?
老师,开票如何不确认收入?我们跟一家供应商对账,往来询证函,对方跟我们的差异是我们收到发票,已经做账,对方开票未确认收入,现在通过电子税务局开票,销项税额不是直接关联的吗?肯定要交税,他们怎么做到不确认收入的
老师,生产企业做跨境电商的,货物发往亚马逊海外仓,出口申报金额应该如何填写,填销售价还是成本价?2,开发票填申报金额还是到款金额及开票的购买方如何填写?3,退税申报是按报关单金额申报么?
小规模企业所得税按多少申报
老师,个人开具挖土机,给公司开具发什么名称的发票?
老师,利润表中的本期金额也是填写的是1-9月的累计数是吗
老师好,我们是房产中介公司,上面对接开发商,下面对接其他中介公司。现在有这样的情况,我们开给开发商的是推广费发票,但下面的公司开给我们的是中介服务费发票,这种情况是不是有风险?怎么解决?
企业所得税申报表中有个资产损失,那公司收不回来的款是不是也要填上,是劳务人员给他们多付了,每月都会有几千块
建筑业临时工工资直接计入工程施工-人工费,个税申报过,这个临时工工资要从应付职工薪酬过一下吗
老师你好,2025年第三季度企业所得税申报的薪酬,成本部分包含劳务派遣工资吗?劳务派遣工资我们是付给派遣公司的
100×(1+10%)3=133.1是怎么算的呢?不懂了
老师,企业实际发生职工教育经费60万,税法上的限额是68万,去年还有20万教育经费没有扣除,今年该怎么样调整呢
现在就是我们是个研发型企业,研发一款医疗器械,细胞扩增装置,然后22年到现在,因为这个研发具有不确定性,所以我一直把投入的资金进行费用化,现在上个月和这个月卖出了研发出的机器,就是有收入了,现在就是有收入,但是没有库存商品,也就是没有主营业务成本,这个应该怎么办
您好,跨境电商10月报关发海外仓未卖掉,若为9810/9610海外仓模式,报关时不用开销售发票,仅提供备案文件,等货物实际卖给海外客户时,按实际销售金额(如12000美元×7.2汇率=86400元)开增值税普通发票,同时确认收入(分录:借应收账款86400贷主营业务收入86400,借主营业务成本60000贷发出商品60000),10月仅做存货转移分录(借发出商品60000贷库存商品60000);若为9710模式(直接卖海外企业),10月按报关单金额(如10000美元×7.2汇率=72000元)开增值税普通发票并确认收入(分录:借应收账款72000贷主营业务收入72000,借主营业务成本60000贷库存商品60000),退税需留好相关资料,9810模式待销售后申报,9710模式报关后符合条件即可申报。
9810模式,需要等卖掉后再开发票,那金额按卖价还是按收汇价,平台会扣除部分费用再到账。
您好,9810模式下,等货物卖掉后开发票,金额按货物实际卖给终端客户的卖价(非平台扣除费用后的到账价)折算人民币开具,比如卖给客户12000美元、平台扣1000美元费用,仍按12000美元×当月汇率算开票金额;收入确认也按这个卖价算,平台扣除的费用计入费用科目,收汇时按实际到账金额(11000美元×汇率)记银行存款,差额部分记费用,确保开票金额、收入金额与卖价一致,和实际到账价无关。