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我公司上个月外购产品银行存款支付给供应商5万元,将产品卖给多家客户,其中只给一家客户开了发票2万元,并收回货款2万,其他都未开票未收回款项,如何写分录?谢谢老师解答

2025-10-13 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 08:25

其他的以后还会开发票吗

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:25

正规的做法是当不开票收入。

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快账用户5847 追问 2025-10-13 08:27

后面客户付款时再给开发票,会跨月回款跨月开票,但我银行存款已经支付了成本,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:27

你好,你如果想按照正规的做,你就应该先确认收入。 等以后再开发票的时候做红字冲减不开票的收入。

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:27

成本的话你现在确认不开票,你现在确认不开票收入,就现在结转对应的成本。

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快账用户5847 追问 2025-10-13 08:29

但是我增值税已经报过了,只申报了已开发票的部分,没有未开票收入

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:30

你好,如果你这样子操作的话,你就只确认开票的收入吧。其他的部分没有确认收入的部分,建议当库存留着。不要结转成本。 但是这种做法本身是不规范的。

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快账用户5847 追问 2025-10-13 08:32

那我银行流水怎么做账,实际已经支付出去了

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齐红老师 解答 2025-10-13 08:33

你好,银行流水你只是买库存商品回来而已,这个可以正常做。

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其他的以后还会开发票吗
2025-10-13
你好,学员,上面分录写的没问题的
2023-08-01
同学您好,不需要做其他分录了
2023-08-01
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-19
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