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您好,9月税款既有一般计税留底税款18000,也有简易计税应交税费2700,,先不考虑其他税款,资产负债表的上面应交税费期末余额,应该是—15300,对吗?还有,教育费附加和地方教育费附加属六税两费优惠,减免税款要放在营业外收里面?

2025-10-13 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 09:46

1是的 2,是的计入营业外收入

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快账用户6067 追问 2025-10-13 09:59

您好,附加费按减半做,还是全额做营业外收入?

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齐红老师 解答 2025-10-13 09:59

你好减半来做就可以了。

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快账用户6067 追问 2025-10-13 10:06

您好,上面的业务,本月增值税结转会计分录怎么写,留底税放哪个会计分录?

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:06

你好,这个不需要单独做凭证,在申报表上面有留底就可以了。

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快账用户6067 追问 2025-10-13 10:07

比如进项50000,销项32000

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:11

你好,对啊,按照现在的会计制度,这个进项与销项都可以有余额的。留底的金额在申报表上面有就可以了。不需要做凭证

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快账用户6067 追问 2025-10-13 10:13

我结转增值税会计分录 借:应交税费—应交增值税—销项74732.09 应交税费—应交增值税—转出未交增值税165263.82 贷:应交税费—应交增值税—进行税额90531.73

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:14

你好你可以这样做但是没有要求这样做

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快账用户6067 追问 2025-10-13 10:14

我本月要结转增值税呀?

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:14

你好,按照现在的会计制度的要求,只有你需要交税的时候才需要结转。

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快账用户6067 追问 2025-10-13 10:15

账务处理,应交税费税费,简易计税的增值税不是要交吗?会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:16

你好,你如果有留底的税额的话,简易计税也是会抵减的。

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