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老师我们有一个住宿费发票本市的,这个发票应该怎么做账

2025-10-13 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 11:38

具体什么业务发生的呢?

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你好;         是 ;但是要  注意    如果是个人垫付的 要提供个人垫付的  依据 和发票给你做账的;  比如 是招待费或者 福利费 ; 按实际业务  写   
2022-08-04
你好,这个计入业务招待费。
2025-08-25
租车费可以做管理费用会议费,住宿招待客户做业务招待费,要是招待员工做管理费用 福利费,
2021-03-15
借 管理费用 贷应付职工薪酬 借 其他应收款 贷 其他应收款
2023-10-07
那个按差旅费可以抵扣的
2025-06-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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