你好 都是做福利费 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么? 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊! 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊
老师,我们公司开年会,当时租了大巴车,发票上:经营租赁*租车费,怎么做账呢?然后年会员工的住宿费:住宿服务*住宿费,这个又怎么做账呢?劳烦老师辛苦解答一下
想请教一下我们公司的签约讲课老师,他的相关出差的费用我们帮他报销住宿啊,车旅费啊,这个要帮他报销,嗯,然后还要给他发讲课的课费,像这些情况是怎么入账怎么交税,相关的费用是入我们公司的主营业务成本吗?那给他发的工资呢是算劳务费吗?还要代扣劳务费的个人所得税是吗?这些相关的流程麻烦老师说一下
您好老师,我们公司是做政府ppp项目工程的,投资建了一个学校,有十年运营期,盈利模式一个是政府付费,然后一个运营收入是学生的住宿费,住宿费可以开免税发票,那进项税抵扣时有一部分肯定是不能抵扣的,这个该怎么区分呢?如果按宿舍楼的面积区分,那进项税不能抵扣的太多了,望老师帮忙解答谢谢。
老师你好,我有一个问题啊,你比如说嗯我们新成立的企业,然后自己的员工去给公司办业务,然后涉及到这个住宿,然后那个它产生的住宿费,然后要求住宿方给他开发票,就是开到公司名下,就是说这个入账凭证这怎么算是完整?你看公司就是给公司开的这个住宿费发票,这个是肯定可以入凭证的,还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证,是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢?还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以?就是说,嗯,关于住宿费的这个完整凭证的话,发票肯定是少不了,嗯,是发票加转账支付的截图凭证呢?还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
好的 辛苦老师
不用客气 工作愉快