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老师我们时小规模纳税人,下图一是上级部门对我们这个季度报送增值税的要求,我们这个季度补开发票有10000税费500,且这个季度收入8000税费税费400这个金额还是属于免税,请问我这这几个数字应该如何填报呢?

老师我们时小规模纳税人,下图一是上级部门对我们这个季度报送增值税的要求,我们这个季度补开发票有10000税费500,且这个季度收入8000税费税费400这个金额还是属于免税,请问我这这几个数字应该如何填报呢?
2025-10-13 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 15:01

补开的 1 万发票(税 500),填 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 和 “本期应纳税额”,并在 “未开票收入” 列对应栏填 - 1 万、-500 冲减;本季 8 千收入(税 400),填 “小微企业免税销售额” 享受免税。

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快账用户2124 追问 2025-10-13 15:13

最主要申报表上都没有未开票收入那些

最主要申报表上都没有未开票收入那些
最主要申报表上都没有未开票收入那些
最主要申报表上都没有未开票收入那些
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齐红老师 解答 2025-10-13 15:15

附表一其他收入有吗?你看看

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快账用户2124 追问 2025-10-13 15:39

没有,我们一般金额是填写在免税销售额,小规模企业免税销售额,本期免税和小微企业免税销售额这四列有金额

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:42

你小规模就填写其他收入里面在主表普票那里就可以

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快账用户2124 追问 2025-10-13 16:22

是不是相当于主表第四列和第六列填写-1000(负数)第九列和第十列填写8000(正数)第十七和十八填写400,其他两张附表都不填写对吗

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齐红老师 解答 2025-10-13 16:23

同学你好 对的 是这样

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齐红老师 | 官方答疑老师

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