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申报增值税时,显示增值税减税额合计这个数字怎么来的?

2025-10-13 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 15:49

你是小规模公司吗

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快账用户4117 追问 2025-10-13 15:49

是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:51

超过30万了,才会涉及减免税,即减免的2%

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快账用户4117 追问 2025-10-13 15:53

金额才 7 万多 申报的时候显示减免税额

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齐红老师 解答 2025-10-13 15:57

全部是普票吗?没有填写减免税明细表吧

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快账用户4117 追问 2025-10-13 15:58

偶尔有专票,没有填写减免税明细表

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齐红老师 解答 2025-10-13 16:02

有专票,是按3%开具的专票

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快账用户4117 追问 2025-10-13 16:04

按3%开具的专票,处理税务的时候是按1%还是3%?

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齐红老师 解答 2025-10-13 16:07

按3%开具的专票,处理税务的时候是按3%

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相关问题讨论
你是小规模公司吗
2025-10-13
同学您好, 请问您填了附表四减免税明细表么 打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额 ;
2023-07-15
您好是销售额为负数了吗 你好,是销售额为负数了吗?去大厅申报。
2021-03-10
若是小规模,可强制申报
2024-04-13
你好,不用管,直接申报就可以
2024-07-10
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