9 月计提工资(含个税)借:管理费用 / 销售费用等(工资总额)贷:应付职工薪酬 —— 工资(实发工资,即工资总额 - 个税)应交税费 —— 应交个人所得税(9 月工资对应的个税金额) 10 月发放工资 %2B 缴纳个税 发工资: 借:应付职工薪酬 —— 工资(实发金额) 贷:银行存款 / 库存现金 缴个税(通常 15 日前申报缴纳): 借:应交税费 —— 应交个人所得税 贷:银行存款
个税问题?我们10月20日发放员工8月份工资20万,11月15日之前个税申报,应该申报8月份工资20万对吗?10月份计提工资10万元,这个不用去管,等发放以后,在申报,老师对吗?每月做账必须得计提当月工资吗?如未计提,可否下个月做账的时候,两个月同时计提
老师请问一下我9月份的个税多计提了3.96,我十月份冲销多计提的个税,我10月份工资要把这3.96加在应发工资还是实发工资里面呢?
老师 公司9月份计提工资9万,但10月发放9月工资的时候 实际发了10万,要冲掉9月计提的,再重新计提. 这个冲是在9月份的账冲掉 再重新计提 还是10月份的账冲掉 重新计提
老师你好!企业10月份申报个税时,账面是计提9月发放8月的,10月份申报9月份的个税时依据哪个月工资申报呢
老师好!申报个税时,10月报的是9月计提的员工该发的工资?还是9月份发的8月工资的数据?
各位老师大家好,合作社就是这种科技项目的账务怎么做呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,给股东分配利润分录怎么做
开多家加盟门店是分公司好还是子公司好?
小企业会计准则,一般纳税人,跨年做进项税转出,怎么做税务处理
请问下,上个月收到的一张专票已认证抵扣,这月对方红冲了又开了一张蓝字发票,这月我账上进账跟系统里的就差了这个数,该怎么处理
老师,印花税0.45元是不交吗
为啥给公司的兼职会计转账工资 她说可以用发票来报销 做成报销款 原因是什么
公司,7-9月份无发票收入为20万,要怎么写分录
老师,我们公司最近老是风险提示,需要调整以前年度损益,然后更正以前年度申报表,然后调账,这一块我比较薄弱,老师建议我上学堂哪个老师哪个课程比较符合我的需求
老师,这是季度改报表,公司有食堂,发生的米面粮油计入福利费,需要申报个税吗?
现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,可能年初的工资到年底发放,但是每个员工有正常交社保,每个月正常交社保,工资应该什么申报,本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
同学你好 按这个来填写
未发的工资,有交社保,个税系统本期收入是填0还是怎么填写社保个人部分怎么填写
同学你好 这个没发工资就填0