未开票的金额填在附表1未开具发票列,是小规模直接跟开的普票收入合计申报

老师,小规模纳税人有收入,但是没开发票,是不是也要填写到申报表第三行:其它增值税发票不含税销售额一栏。
小规模现在不是来没有税率的票吗,那申报增值税金额那填全部发票金额,税额那填全部发票金额成3%吗
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
老师小规模增值税申报,有未开票收入,第一栏填写未开票和已开票不含税收入,那第三栏其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填写未开票和已开票收入合计数还是只填写已开票收入金额呢
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
互联网销售金额需要减去已开票金额 剩余的就是填写在未开票收入吗?
是的,就是那样子的
开票金额是填写的是不含税额的金额 对吗?
是的,都是换算为不含税金额
那淘宝天猫、1688、京东平台如何取得销售额 还有需要剔除那个推广费的吗?
那个你要在平台上去查了哈