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老师,纳税检查应补交税额填在哪栏

2025-10-14 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 09:13

主表上有纳税检查调整销售额填写

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快账用户4980 追问 2025-10-14 09:18

我是只有税额没有销售额

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齐红老师 解答 2025-10-14 09:20

一定要先填写销售额,才会有对应税额

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快账用户4980 追问 2025-10-14 09:21

我是进项转出的税额在当期没有扣除,不是销售额

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快账用户4980 追问 2025-10-14 09:23

是不是在按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额栏,22栏

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齐红老师 解答 2025-10-14 09:24

按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额栏,22栏,可以

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快账用户4980 追问 2025-10-14 09:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-14 09:31

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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主表上有纳税检查调整销售额填写
2025-10-14
同学你好 这个需要填写的
2021-07-14
把申报表纸质盖上章交到税务局大厅
2022-10-07
你好;   1. 你要按照纳税义务时间来 报增值税的;  因为你这个 要在所属期10月去报税的 ;  不是直接在 22.4月去改; 你申报所属期都不对的   
2022-12-21
你好1;  你要尽快去处理; 不然你  按日收取滞纳金的;  到时你可能会有风险的 稽查的  
2022-12-21
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