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老师库存有点大怎么可以合理冲一下库存呢?

2025-10-14 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 20:57

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-14 20:58

您好,从三方面快速推动去化:一是对高库存单品开展专项促销,通过搭赠、满减等刺激出货;二是联动线上线下渠道,设清货专区集中推广;三是与重点客户沟通,通过批量优惠激励加大提货。同时控制新进货节奏,避免库存压力进一步加大

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快账用户1669 追问 2025-10-14 21:02

老师怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-10-14 21:07

 您好,销售商品时:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时结转成本:借 主营业务成本 贷 库存商品   发生销售折让:借 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 贷 银行存款   计提存货跌价准备:借 资产减值损失 贷 存货跌价准备*结转跌价准备:借 存货跌价准备 贷 主营业务成本   商品报损:借 待处理财产损溢 贷 库存商品*批准后:借 管理费用 贷 待处理财产损溢   以存货抵债:借 应付账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时:借 主营业务成本 贷 库存商品   将商品用于职工福利:借 应付职工薪酬 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时:借 主营业务成本 贷 库存商品

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快账用户1669 追问 2025-10-14 21:35

老师要是做无票收入去库存怎么报税和做账呢?

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齐红老师 解答 2025-10-14 21:39

 您好,做无票收入去库存时,按未开票收入正常申报增值税。账务处理为:借银行存款/应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额***同时结转成本:借主营业务成本 贷库存商品。申报时在增值税申报表附表一“未开具发票”栏次填写对应销售额和税额即可。

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快账用户1669 追问 2025-10-14 21:41

老师如果无票收入不含税金额30万税额3.9万,就要交3.9万税吗?

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齐红老师 解答 2025-10-14 21:46

 您好,是的。无票收入不含税金额30万,税额3.9万,在申报增值税时,这3.9万就是当期应缴纳的销项税额。如果当期没有足够的进项税额抵扣,就需要实际缴纳3.9万增值税。

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快账用户1669 追问 2025-10-14 21:59

老师如果冲30万的库存就要交3.9万的增值税,对应结转可以结转28万的成本是吧!

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齐红老师 解答 2025-10-14 22:03

 您好,是的。假设你冲减30万库存,产生3.9万增值税,这证明你确认了30万的无票收入。在账务处理上,你需要同时结转对应这批已售出商品的成本,这个成本金额是28万。所以,你的总利润影响是收入30万减去成本28万,再减去相关税费。

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快账用户1669 追问 2025-10-14 22:12

老师无票收入有的说填写主表老师到底填写那个报表呢?

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齐红老师 解答 2025-10-14 22:12

我们是一般人还是小规模

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