同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我想问下库存有200万,在不交税的情况下,想把这些库存弄少一点,怎么做比较合理一点
老师你好,我想问一下,一个出口企业库存大,增加内销是否可以降低库存呢
当月开票的金额比库存大,库存不够,可以下月有库存再出吗,应该怎么做账
老师请问,暂估库存太大,能怎么处理一下呢?实际库存不大,一直挂着要怎么做呢?
老师实际库存大于账面库存一点,这个账务要处理吗?有什么风险吗,谢谢
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
老师,已经在税务局申请了免税资格,在企业所得税申报表中(收入,成本,利润)栏要按业务活动表的数据填写吗?在那里有相关文件学习?
您好,从三方面快速推动去化:一是对高库存单品开展专项促销,通过搭赠、满减等刺激出货;二是联动线上线下渠道,设清货专区集中推广;三是与重点客户沟通,通过批量优惠激励加大提货。同时控制新进货节奏,避免库存压力进一步加大
老师怎么做分录呢?
您好,销售商品时:借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时结转成本:借 主营业务成本 贷 库存商品 发生销售折让:借 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 贷 银行存款 计提存货跌价准备:借 资产减值损失 贷 存货跌价准备*结转跌价准备:借 存货跌价准备 贷 主营业务成本 商品报损:借 待处理财产损溢 贷 库存商品*批准后:借 管理费用 贷 待处理财产损溢 以存货抵债:借 应付账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时:借 主营业务成本 贷 库存商品 将商品用于职工福利:借 应付职工薪酬 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额*同时:借 主营业务成本 贷 库存商品
老师要是做无票收入去库存怎么报税和做账呢?
您好,做无票收入去库存时,按未开票收入正常申报增值税。账务处理为:借银行存款/应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额***同时结转成本:借主营业务成本 贷库存商品。申报时在增值税申报表附表一“未开具发票”栏次填写对应销售额和税额即可。
老师如果无票收入不含税金额30万税额3.9万,就要交3.9万税吗?
您好,是的。无票收入不含税金额30万,税额3.9万,在申报增值税时,这3.9万就是当期应缴纳的销项税额。如果当期没有足够的进项税额抵扣,就需要实际缴纳3.9万增值税。
老师如果冲30万的库存就要交3.9万的增值税,对应结转可以结转28万的成本是吧!
您好,是的。假设你冲减30万库存,产生3.9万增值税,这证明你确认了30万的无票收入。在账务处理上,你需要同时结转对应这批已售出商品的成本,这个成本金额是28万。所以,你的总利润影响是收入30万减去成本28万,再减去相关税费。
老师无票收入有的说填写主表老师到底填写那个报表呢?
我们是一般人还是小规模