你好,那你需要查一下原因,是你多做了入库,还是结转成本的时候少结转了,

老师,这个借库存商品,贷应付账款暂估,去年汇算调增,这个怎么帐务怎么处理,不处理一直挂着帐呢
老师,我们商贸企业账面库存和实际库存相差太大,留底也很多,我要办理留底退税,怕有风险。我怎么处理能好一点呢
老师请问,暂估库存太大,能怎么处理一下呢?实际库存不大,一直挂着要怎么做呢?
请问一下老师,去年的应付账款一直挂着,现在要清理掉,怎么做分录呢?之前有做库存商品入库,
老师,我公司之前一个月开出大量的票,但实际库存很少,为了少交税,就暂估了几百万库存,现在想补税,怎么做账务处理?会计分录怎么做才能把暂估的库存消化掉?
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗