钱必须转公司账户,不能走账外。 收到员工转账时: 借:其他应收款 —— 社保(个人部分) 贷:其他应付款 —— 员工姓名 计提公司部分社保时: 借:管理费用等(根据员工社保费归属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬 —— 单位社保 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬 —— 单位社保 其他应收款 —— 社保(个人部分) 贷:银行存款 退还员工多缴社保(如有): 借:其他应付款 —— 员工姓名 贷:银行存款 凭证要求:除银行回单外,必须开具收据,注明收款用途(离职员工代垫社保)并盖章。
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
云南省罗平县社保中心出纳员史勇利用自己管理的7个银行账号,在3年期间窃用社保资金196.57万元。曲靖市中级人民法院依法判处史勇有期徒刑15年,并处没收财产10万元,继续追缴未追回的赃款133.91万元。(1)自制假单据“自收自支”。2000年9月史勇大学毕业后分配到该县社保中心负责开具住院医疗发票等工作。有一次同学聚会,其他同学与自己经济实力的反差强烈地刺激了史勇,成为他日后犯罪的主要动因。2002年8月自制收据收取当地居民的住院治疗费用1.38万元,但单据没交给当时的出纳员。这样,史勇以隐瞒收入不上交的方式贪污了数笔款项。(2)自己给自己划支票。2003年1月,史勇任社保中心出纳员,他再也用不着采用截流收入的方式作案了,而是通过私自购买银行现金支票、转账支票,并偷盖财务公章、开具现金支票、电汇等手段贪污公款,在自己管理的7个银行账户中进行了75次取款操作,共计盗用资金220万元,所开具的银行结账单据存根都被其烧掉或丢掉。其间,史勇还采用隐瞒支出、账户间相互拆补、串户记账等方式对其盗用的资金进行了掩饰,并存入了部分现金弥补被其盗用的资金损失。2006年某单位向社保中心转账35
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
老师,您好,抖音电商的开票和不开票的营业额需要在税务系统如实填写营业额吗?
老师您好,我们公司购入一组装配式集装厢房,价格650548.68元,我应该按什么折旧,折旧几年合适呢
老师您好,我公司生产的产品是粉,放的时间太长凝固了,不能用我账面应该怎么处理?
老师好,白酒13个点的专票可以抵扣吗?
你好,老师,产生所得税了,都需要哪些账务处理的凭证
老师填写企业所得税时,出现这个图片是什么意思
结汇是不是9月结汇,美元汇率那就按9/1号汇率算人民币。人民币收款与汇算人民币差额计入汇兑损失
扣银行现金管理费怎么做账?
老师,今年发放去年的年终奖,借:利润分配未分配利润,贷应付薪酬,导致未分配利润和净利润的勾稽不一致
老师,供应商的销售清单也要附在入库单后吗
问题离职员工公司和个人都是个人承担,但是劳动法不是不允许吗?这实务中一般如何操作的?收到员工钱不应该银行存款增加吗?
你这个就是代收代缴了哦 他都不是你们员工了
你直接做 借银行 贷其他应付款 缴纳的时候 借其他应付款 贷银行存款 这样最合适
那缴纳社保时不走借管理费用带—公司部分,其他应收款—个人部分,贷银行存款吗
不是你们的员工了就不需要
这真实账务中允许都个人承担吗?
不是你们的员工了哦,就只能个人自己承担
这实务中一般都怎么操作的呢?是不是只要员工不告就没事呀?
不是你们的员工了他为什么告你们?是你们的员工才企业承担企业应承担的部分
工资个税你不给他申报的哦
但是报社保不等于在公司吗?社保没有转移走呢呀
他辞职了,你不能给他报工资个税 只是社保代收代缴