你好,主营是销售二手车的吗?
我想问下,我们公司属于建筑服务业,小规模纳税人,现在是简易计税,3%的税率,疫情减按1%征收,我们建筑服务业的增值税是不是可以申请差额征税,这个差额征收的税率又是多少呢,
如您本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额按照2%计算应纳税额减征额。这个怎么理解,比如我小规模这个季度含税销售额为40万,怎么该交多少增值税
小规模纳税人,如果季度看下来,普票超出了45w专票比如开了20万,那最后应交增值税是多少,小微企业性质哦,那最后的应交税额是多少啊,我看申报表里面有个减免税额这列有数据的,另外开票系统开出的税率是1%的,做账按照3%去做的应交增值税,等实际扣款增值税,实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么
一般纳税人销售自己使用过的固定资产在构建时未抵扣过增值税进项税额则其出售时,增值税的处理是( ) A 按13%的税率征收 B 按9%的税率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率减按2%征收 一般纳税人销售自己使用过的固定资产,按照简易办法征税的,按3%的征收率减按2%征收的正增值税,减征的1%应该计入() A 公允价值变动损益 B 营业外支出 C 其他综合收益 D 其他收益 t3小规模纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是10000元。 A对 B错 t4一般纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是11300元。 A对 B错 t5小规模纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是11300元。 A对 B错 t6一般纳税人购买然后一批原材料,不含税金额是10000元,增值税1300,这些原材料的入账价值是10000元。 A对 B错
你好,请问小规模纳税人3%减按1%征收增值税,不含税销售额小于45万,账务处理时是按多少3%还是1%?免交增值税时是按多少的税率转入营业外收入?4月1日的免税政策后的账务处理又有什么变化吗?
老师,季末资产总额是资产负债表的货币资金余额吗
老师,小规模,工资直接计入了主营业务成本,现在需要调账到应付职工薪酬,分录怎么做?
老师你好,公司老板购买购物卡送给匿名客户,怎么做账,所得税和个税怎么处理?
老师你好就是过账是什么意思?
老师,请问如果有利润 ,要交所得税,那我是先报财务报表,然后填季度所得税报表,然后在下月计提所得税吗?
A公司占我公司股份51%,A公司派员工到我公司产生的机票住宿费,应怎么做账呢
请问老师,我们现在是开的砂石发票,进项一直没开给我们,我们就交了增值税,现在砂石项目完了,后面是开煤炭发票,那之后供货商补开进来的砂石进项发票能抵我们开出去的煤炭销项票的增值税吗?
???着急,急需老师指导
看这个图片就是我表达那个意思
老师,给董事长办公室准备的水果,糖等,是做什么费用
这个计算不对,他是含税的销售额/(1+0.5%)*0.5%,按照这个计算的。
公司开了四张销售二手车的发票,发票上也没有税额,现在我申报增值税系统跳出来要我填写
你们单位是这个发票上面的开票人吗?是你买买来的销售出去还是别人办理过户的
如果是你们买了在销售出去的二手市场,你计算增值税388349.51÷(1%2B0.5%) × 0.5%
老师,这是申报表,我到底填哪一栏呀?到底填什么数据呀,一共开了40万的销售二手车发票,发票上没有税额,公司是简易计税的
我们是开票人,但是我们公司的主营业务不是这个
3%销售货物一行 你是买来销售出去的吗?回复一下,
不知道是过户还是卖车,我问了也没人知道,所以我就按卖车申报算了
老师你教我怎么填数据吧,就按卖车算了
388349.51÷(1+0.5% 按照这个计算不含增值税的金额。
388349.51是我自己按40万除以1.03得出的,实际上开的发票总额是40万,而且发票上没有税额
二手你们单位是二手车市场吗?是的话,你的税率是0.5%,要除以1+0.5%
怎么非得按照3%来计算?
二手车经销企业销售收购车辆时,增值税减按0.5%征收率计算,公式为:销售额=含税销售额/(1+0.5%),应纳税额=销售额×0.5%。
我们公司的主营业务是运输行业,卖车只是偶尔的
那我是按5%填是吗
0.5% 0.5%这个收到了没有怎么是5%?
二手市场不管主营还是副营,只要你买来的车销售出去,就是这么计算。
老师那我这两个申报表填哪一栏呀?填啥数据呀?我懵圈了,申报表上没有0.5%呢
在3%货物里面填写填写的金额 3%销售货物银行里面填写是11:30回复的,然后计算不含增值税的金额的时候11:36回复的你再回去看一下
就是在3%一行里面申报,他税率不是按3%的计算
这个表里的销售额和销项税额我分别填多少呢?
不含税的金额填写388349.51÷(1%2B0.5%) 税额填写388,34 9.51÷(1%2B0.5%) × 3%
这个表我需要填吗?请问两个红框里我填什么数据呢?
388,34 9.51÷(1+0.5%) × 3%*2.5% 要填写填写减免的2.5%, 本期发生额和实际抵扣金额填写一样的 还有主表应纳税减征额。
谢谢老师,是我太笨了还是有点懵,我再自己理一下
可以的,可以的,看一下的