收入按平台向税务局申报的金额报,这是税局明确要求的,比银行提现额更准。 做账仍需附银行回单,它能证明资金流向,和平台数据互相对应,符合建账的凭证要求
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师您好,请问我企业是出口退税企业,现在税务稽查到按照2022年度报关单金额确定收入是5100多万元,,而之前财务申报的2022年度申报的企业所得税收入是4260万元,收入少申报800多万,先税务让调整以前,按照出口报关单来申报收入,这样就会产生很多企业所得税,当然税务表示可以调整当年的成本和费用,那当年的成本有跨年申报的,一张张发票去核对工作量非常大,我想能不能用这种方式呢,就按照税务系统所取得的发票金额算2022年成本和费用金额可否?还是说如果按照这个金额算,必须匹配银行支付金额呢?老师有更好的办法吗?
老师请问下,像这种个税计算表是要自己做吗?还是说我们可以在电子税务局里直接下载?
2023 年入账的已抵扣的材料进项发票,由于对方公司原因,导致这张发票出现异常,现在需要把这张发票进项转出,还需要企业所得税调增,这张发票该怎么做会计科目?
老师,我单位在4月份收到的进项票已经抵扣,然后9月份对方红冲了,做账的时候是进项税额转出呢还是进项税额相反的方向呢
这样一笔业务,一个地方给我们修理,花了4560元普票我记账,3月份记,借销售费用4560,贷应付账款4560,结果,产生个税了,在付款时候就扣了729.6,后来6月中旬,剩下的3830.4我又给付了,借应付账款3830.40,贷银行3830.40 到7月说发票开错了,名称也换了又来开个税票,我又记了一个,我就冲回了借销售费用-4560贷应付-4560,后来对方开了发票增值锐发票我记得借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15贷应付4560 这笔账我这个月应该怎么记能平账
煤矿开采企业,资源税如何合法的避税?
老师,残保金的计算公式?
老师,我们公司的收入款可以进老板的私人账户吗?然后他再往公户里转,或者买东西直接拿了这个钱,就每天买了呢?
老师请教下 进项税额转出如何做账
老师,我们公司是商贸企业,买了一个平板电脑,进项发票可以抵扣吗
老师您好,我有两个问题,1:公司支付个人居间费,个人提供代开发票,居间费金额在总收入的5%之内可以所得税前扣除,还是说与支付居间费有关的合同金额的5%之内? 2:公司需要申报和代扣代缴个人所得税吧,按劳务费申报还是按什么申报呢?谢谢
老师,因为提现金额和平台向税务局申报的金额肯定不一致,因为货物销售出去,要等几天才能提现,而平台向税局申报的是实时金额,两者有差额。 这个差额我怎么做账呢? 银行的收入我计入什么科目呢?
那你做分录是做 借其他货币资金贷主营业务收入贷销项
老师,银行的提现收入我做主营业务收入,那平台向税务申报的金额呢?应计入什么科目?有点懵
客户购买了你做主营业务收入 不是银行的提现
明白了,谢谢老师
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