收入按平台向税务局申报的金额报,这是税局明确要求的,比银行提现额更准。 做账仍需附银行回单,它能证明资金流向,和平台数据互相对应,符合建账的凭证要求

郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师您好,请问我企业是出口退税企业,现在税务稽查到按照2022年度报关单金额确定收入是5100多万元,,而之前财务申报的2022年度申报的企业所得税收入是4260万元,收入少申报800多万,先税务让调整以前,按照出口报关单来申报收入,这样就会产生很多企业所得税,当然税务表示可以调整当年的成本和费用,那当年的成本有跨年申报的,一张张发票去核对工作量非常大,我想能不能用这种方式呢,就按照税务系统所取得的发票金额算2022年成本和费用金额可否?还是说如果按照这个金额算,必须匹配银行支付金额呢?老师有更好的办法吗?
请问老师我们公司是文化传媒公司,之前收入都是主播收入打给我们公司账户上,然后再把这些钱支付给灵活用工平台,他们再支付给主播,现在灵活用工平台不合作了,主播收入有的自提有的按照劳务报酬申报个税,收入一下就减半好多,统计局和宣传部联系税务局人针对收入这方面能让我们正常走开个讨论会,我们公司需要准备什么吗
老师,个体户(查账征收),主要业务有线上销售地垫,在申报7-9月收入时遇到一个问题。 是按照7-9月银行提现的金额申报收入,还是按照7-9月平台向税务局申报的金额计入收入申报 这个问题我问了税务局工作人员,对方说按照平台向税务局申报的金额计入收入申报 那平时在做账时一般我们都会附银行回单这些,如果按平台向税务局申报的金额作为收入,那就不用附银行回单了吧?
老师你好,澳大利亚公与我司签的订单,付款也是澳大利亚公司付的美元,但货物是运到美国的,境外收货人也是美国的一家公司,我司是生产企业,首单,退税及首单核查准备什么资料,怎么填等
企业应在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证。是指5月31日前取得还是财务申报汇算清缴前?
老师,车间安装了一套系统及耗材,进无形资产?
企业生产啤酒,并销售啤酒,需要交消费税不
老师,我们有一个报关单其他都对的,报关时候有个HS编码错了,像这种怎么处理
资产负债表起初盈余公积是100元,今年计提了10元的法定盈余公积,那期末盈余公积是110吗?
我想找下朴老师,那老师我是不是可以理解为,如果会计主体是A,账上的实收资本B变更为C,如果税局要看财务报表就是看主体A的财务报表是不是
转给客户的业务提成,公转私,怎么处理比较好,没有客户的身份证
股权转让是最低按公司净资产算个税吗
郭老师,付给客户的辛苦介绍费,可以公转私吗,做什么费用
老师,因为提现金额和平台向税务局申报的金额肯定不一致,因为货物销售出去,要等几天才能提现,而平台向税局申报的是实时金额,两者有差额。 这个差额我怎么做账呢? 银行的收入我计入什么科目呢?
那你做分录是做 借其他货币资金贷主营业务收入贷销项
老师,银行的提现收入我做主营业务收入,那平台向税务申报的金额呢?应计入什么科目?有点懵
客户购买了你做主营业务收入 不是银行的提现
明白了,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢