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朴老师,问一下,开给对方劳务费的加工费,我分录应该怎么做的?

2025-10-15 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 12:48

借银行 贷主营业务收入/其他业务收入 贷销项

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快账用户2738 追问 2025-10-15 12:49

跟正常销售的发票一样的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-10-15 12:51

对的 你做其他业务收入也可以,不是主营就是其他业务收入

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快账用户2738 追问 2025-10-15 12:59

那我们大多数是销售的开票,偶尔1张加工费,那我进项发票和结转成本可以类似跟销售发票捏在一起吗?

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齐红老师 解答 2025-10-15 13:06

你加工费做其他业务收入就可以了 然后结转其他业务成本

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快账用户2738 追问 2025-10-15 13:08

哦,那我进项的材料发票没关系吧,不是一般加工费是没有进项材料发票嘛,而我就捏在一起可以的吧

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齐红老师 解答 2025-10-15 13:14

同学你好 这个可以的

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