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老师,你好税务那边下发的税务核查表非应征税务报关单人民币离岸价总和和我们增值税报表申报的数据有差距,是因为汇率导致的,税务那边需要我们说情况说明,这个怎么写

2025-10-15 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 15:22

XX 市税务局: 我司(纳税人识别号:XXX)在本次税务核查中,发现非应征税务报关单人民币离岸价总和(XXX 元)与增值税报表申报数据(XXX 元)存在 XXX 元差异,该差异系汇率折算导致。 报关单按出口当日(或当月 1 日)汇率 XXX 折算人民币,增值税申报时因部分业务按次月 1 日汇率 XXX 折算,且未及时同步调整,致使数据不一致。 我司已整理出口报关单、汇率中间价截图等佐证材料(详见附件),后续将规范汇率折算口径,确保数据一致。 特此说明。XXX 公司(盖章)

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快账用户8197 追问 2025-10-15 15:29

老师,我查了我们所有的报关单,都是根据FOB美元价*出口当月当一个工作日汇率的人民币价格申报的,不知道为什么和非应征税务报关单人民币离岸价总和有差额,这个怎么写呢?

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:29

你好,你不知道原因是没办法写的呀,老师也没办法写。

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快账用户8197 追问 2025-10-15 15:32

老师,这个非应征税报关单人民币离岸价是怎么算的,我都是按照出口当月开票,次月申报的

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:35

非应征税报关单的人民币离岸价(FOB 价),是按出口货物的实际成交离岸价,结合海关规定的汇率折算成人民币的金额

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快账用户8197 追问 2025-10-15 15:36

老师,那海关规定的汇率从哪查呢

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快账用户8197 追问 2025-10-15 15:38

老师,按道理说我这边计算申报的应该没问题吗?显示2024年少申报5千多,2024年少申报7千多呢

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:39

你好,海关一般是不会规定汇率的。有的地方是当月1号,有的地方是出出口当日。

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:40

这个建议你问一下税务局看看。看当地税务局是不是有另外的要求

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XX 市税务局: 我司(纳税人识别号:XXX)在本次税务核查中,发现非应征税务报关单人民币离岸价总和(XXX 元)与增值税报表申报数据(XXX 元)存在 XXX 元差异,该差异系汇率折算导致。 报关单按出口当日(或当月 1 日)汇率 XXX 折算人民币,增值税申报时因部分业务按次月 1 日汇率 XXX 折算,且未及时同步调整,致使数据不一致。 我司已整理出口报关单、汇率中间价截图等佐证材料(详见附件),后续将规范汇率折算口径,确保数据一致。 特此说明。XXX 公司(盖章)
2025-10-15
那你看下,换算之前这个美元fob的价格是一样的吗?
2025-10-13
您好,这个的话,写一下数据来源,汇率多少,这个都标明就行
2025-08-17
同学,你好,如果你们认可税局的数据,那就需要按章缴纳税金。 如果,你们不认可,那么你们就要提供有利 的证据,更正申报表。
2024-05-31
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
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