XX 市税务局: 我司(纳税人识别号:XXX)在本次税务核查中,发现非应征税务报关单人民币离岸价总和(XXX 元)与增值税报表申报数据(XXX 元)存在 XXX 元差异,该差异系汇率折算导致。 报关单按出口当日(或当月 1 日)汇率 XXX 折算人民币,增值税申报时因部分业务按次月 1 日汇率 XXX 折算,且未及时同步调整,致使数据不一致。 我司已整理出口报关单、汇率中间价截图等佐证材料(详见附件),后续将规范汇率折算口径,确保数据一致。 特此说明。XXX 公司(盖章)

老师 我们单位和一家原料供应商购买的原料 然后这个供应商被查出虚开发票 导致我们单位的被查 然后就是税务局那边说 因为没有充分的证据证明没有虚开,然后说是可能这些个票 都不能用 如果是不能用的情况的话 我们抵扣了的增值税 包括城建税 两个附加费的是不是就要交税 然后那个企业所得税计入成本儿的 该怎么办呢
老师你好,我们公司在2020年底时候在个税系统中我用数据透视的方法汇总了一下,序号排到1093人,他们在2020年度的年报里面申报的人数平均值为370人,在残疾人保障金申报表里申报的人数是28个人,今天税务局的专管员给我打电话说税务年报的人说,税务年报发人数和残疾人保障金申报表的人数不一致,需要补19000元的税金,麻烦问一下我应该怎么办?
老师好,税务局法制股下发的税费优惠政策落实相关疑点数据,开展核查工作填写每个表格最后三列(疑点是否成立,不成立的原因,整改情况)!!! 查了我们两个企业分别是支出四百税盘服务费,凭证和报表请问是否对,如果不对,我怎么改? 只能发两张图片吗? 对应的一般纳税人月申报表中,减免税申报明细表和表四在增值税税控服务专用设备及技术维护费栏填了400,主表23栏应纳税额减征额填了400!
老师,我们用的是用友财务软件,因为退货款,我们做的分录是借主营业务收入,这导致数据不会关联到财务报表,导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配,第二季度申报的时候就按这个报表来报了,后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示,后面两个财务报表对比收入相差10万,那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗,如果更正了财务报表,所有的税务报表都要更正,包括印花税,增值税,所得税报表都要更正
老师,我们增值税申报表跳出的进项税额转出金额和我们财务系统及收到的票金额不一致,上午问了老师,老师说开了红字确认单的就要转出,刚刚查了下,好多开了红字确认单形成的红票都是开票有误,这种情况也需要进项转出吗?这个也算的话那金额大大高于增值税申报表跳出的数
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,我查了我们所有的报关单,都是根据FOB美元价*出口当月当一个工作日汇率的人民币价格申报的,不知道为什么和非应征税务报关单人民币离岸价总和有差额,这个怎么写呢?
你好,你不知道原因是没办法写的呀,老师也没办法写。
老师,这个非应征税报关单人民币离岸价是怎么算的,我都是按照出口当月开票,次月申报的
非应征税报关单的人民币离岸价(FOB 价),是按出口货物的实际成交离岸价,结合海关规定的汇率折算成人民币的金额
老师,那海关规定的汇率从哪查呢
老师,按道理说我这边计算申报的应该没问题吗?显示2024年少申报5千多,2024年少申报7千多呢
你好,海关一般是不会规定汇率的。有的地方是当月1号,有的地方是出出口当日。
这个建议你问一下税务局看看。看当地税务局是不是有另外的要求