对方已经选择了退税勾选,你可以问一下
老师,请问一下,上月的开的增值税专用发票,纳税识别号填错了,但客户又需要增值税普通发票,我未红冲就直接开具了正确的普票,现在发现专票不能红冲了,该怎么办?
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年7月,发生经济业务如下:1.采用委托代销方式与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件,协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。(1)1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。(2)10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税5850元。(3)12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。做出委托方和受托方的账务处理
老师,请问公司12月开的进项发票认证了,后面因为商品名称开错了,就红冲了这张进项发票,现在2月份申报增值税提示要进项税额转出,请问转出的税额账务怎么处理?
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?月末怎么结转?
老师,我公司从国外进货,国内销售,有部分产品需要返回国内维修,现在新所得税纳税申报表让填写出口收入差异情况表,应如何填写,报表自己带出出口报关单出口人民币收入为126万,但我们没有国外收入都是返修的物品
老师:老师:一般纳税人,没有进项,上月缴纳的增值税,和预交的增值税,这个月做账分录该怎么做才算完整
请教一下老师,找第三方商业承兑贴现的时候,扣除的手续费没有发票,能计入财务费用吗?后期是否需要调上来?
欠关联公司的负债,转资本公积。有什么风险吗。印花税义务发生时间。比如一直没有股东会会议转资本公积。印花税一直不用交吗。账上已经转资本公积了
老师,麻烦问下单位是一般纳税人,这个月做增值税申报的时候,发现前任会计2月份红冲了24年的一笔收入但是2月份申报增值税没有把这笔无票收入减少,账上有增值税的留底但是申报表里面没有,我这个月做增值税的时候无票收入可以减掉2月红冲的那笔无票收入吗(比如这个月收入是20,申报的时候无票收入写20-2=18)
请问老师,社保补前两个月的差额,那差额填到工资表哪里,是分别填养老和医疗里吗
出纳给离职员工发工资的时候发了5000元,银行转账备注也是工资,但是其中有2000元是报销的办公费,真正工资有3000元,那个这个做账的时候该怎么做账
有没建筑行业实操培训
冶炼行业生产过程中的存货成本主要包括投入的原材料和辅料对吗,还有别的吗。期间费用除了能耗,人工还有别的什么吗,这两样是期间成本吧,固定资产折旧也应该属于成本吧,还是期间费用
老师,请问一般纳税人,在哪里下载"增值税纳税申报表1-9月“的数据?