你好,不行的,你这个要做你们的成本和收入。
我们给一个公司开劳务票,通常都是他们把款打到我们公户上,然后我们再发工资出去。这样开票时的应收账款就平了。现在对方不给我们公户打款,他们直接发给农民工,这样可以吗?那应收账款怎么平?
老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师我们公司销售客户的产品单价是3000元每吨,但是客户让我们给他开发票按4000元每吨去开发票,然后给我们提供让我们给发票开给哪个公司,然后这个客户按3000元每吨把货款先转给我们私户,然后我们给他开发票的公司他也会回到我们公司按我们开发票的单价回款到我们公司,然后我们公司收到这部分钱后,在全部转给我们客户私人账户,这样做有风险吗?
我们收到供应商的赔偿款抵他们的货款56万,然后开红字发票给他们,我们是不是借应付账款56万,贷营业外收入49万5575,销项税额6万4424元这样吗?还是如何操作
老师,请问我们公司是销售卡车的,别人的车放在我们公司名下卖,他给我们公司开了发票,等到这车子卖出去,他直接把钱收走了,我们公司给客户开票,我们真实的就收点手续费,那我们能按净额法确认收入吗?
老师资产负债表余额不平是哪里出错了?要从哪里查呀?
老师,气死了,老板的农村亲戚在我办公室,她给她零食吃,也不给我
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,请问建筑服务合同印花税怎么计算?
审计审出 2021 年企业所得税更正申报,更正怎么更正?
这两怎么取数。附报事项中两职工薪酬
第三季度企业所得税职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬分别填写的数据是什么
请问政府无偿划拨资产土地建筑物至我公司名下,但实际使用人和控制人为原政府机构,公司是否要缴纳房产税和土地使用税,该资产入账为计提折旧
老师我们24年是年终奖是25年一月发放的,在填报3季度报告里是不是也是直接取应付薪酬二级科目职工薪酬的借方金额,还是要减掉24的年终奖之后呢?谢谢!
老师,去年汇算清缴调增一笔,这笔在会计账务处理上怎么做,要不会账表不一致
企业发给员工的高温补贴账务处理
因为已经开了发票了的有这个开票的流程。
我知道,正常走成本收入,但是我们没有付款,客服支付的钱是他们收走了,资金流这边都是挂账,我的意思是挂账对冲。因为这个车是他们的,他们挂靠在我们这里,但是他们也在用,等到卖出去,钱他们收走了,客户把钱直接给他们了,没给我们
你好你接收应付可以对冲,但是要做主营业务收入和主营业务成本。