您好,这个通过营业外收支来调平就可以
老师,请教个问题,我们单位最近想弄账务合规改造,我们新来的财务领导说把外账直接拆了重做,对比应纳税跟以前账面实际缴税直接差额补税就行了。这样可行吗?或者是说账实不一致的到整改年度追溯调整以前年度损益,但是不拆以前做的账?也或者说两种做法都可行,只是看是按照小企业会计准则还是企业会计准则?
老师,请问一下,账面进项税额比实际发票未认证进项税额多出两千多要怎么调整呢?(我是3月份接手的,之前的会计在结转进项的时候,是一会待认证一会待抵扣,我在想会不会是因为这样给弄混后就导致了有差异)
老师好,我们公司之前的进项票找不到了,在我接手之前就丢了,但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了,就导致账面上缺少这部分的进项税额,要怎么在账面上进行调整呢,或者有什么办法可以重新找到这些票据呢,因为是换了主营业务和老板,之前的客户基本联系不上了
您好,因为之前会计的失误导致进项的税额跟系统上的对不上。就是账上和抵扣系统里面的 差了几百块。请问这个失误要怎么调整。
不懂的就不要回答了好吧!我税务和账务上待认证金额不一样,账务是以前会计把没有认证的金额做到了待抵扣里面,账务上:应交税费-待抵扣进项税额金额为贷方6002.77 税务里面待认证金额是69066.15,怎么调整呢
老师资产负债表余额不平是哪里出错了?要从哪里查呀?
老师,气死了,老板的农村亲戚在我办公室,她给她零食吃,也不给我
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,请问建筑服务合同印花税怎么计算?
审计审出 2021 年企业所得税更正申报,更正怎么更正?
这两怎么取数。附报事项中两职工薪酬
第三季度企业所得税职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬分别填写的数据是什么
请问政府无偿划拨资产土地建筑物至我公司名下,但实际使用人和控制人为原政府机构,公司是否要缴纳房产税和土地使用税,该资产入账为计提折旧
老师我们24年是年终奖是25年一月发放的,在填报3季度报告里是不是也是直接取应付薪酬二级科目职工薪酬的借方金额,还是要减掉24的年终奖之后呢?谢谢!
老师,去年汇算清缴调增一笔,这笔在会计账务处理上怎么做,要不会账表不一致
企业发给员工的高温补贴账务处理